你好 是记这个科目 ,按三个月分摊

老师您好,请问小规模销售了珍酒6600元,没有开具发票出去,收到了酒款6581.52元,支付手续费18.48元,请问怎么做会计分录
老师你好,请问购买员工的意外险计入什么科目
老师,请问公司建造地下停车场需要缴纳环境保护税吗?
老师,您好,请问下跟领导合不来,怎么办
郭老师,我们是3N模式委托阿里巴巴出口,现在填季度所得税报表,填自营出口,还是委托出口收入
请问银行承兑汇票,商业承兑汇票接收流程在哪个课程里面可以看到?可以实操吗?
总分机构,同区县,分支机构所有进项由供应商开给总机构,分支机构的销项也由总机构开票,目前由于企业所得税汇总纳税备案没有办理下来,要分开报税,分支机构要怎么报,按0申报吗
小规模增值税需要结转吗
小规模纳税人季末免税,是不是直接借:应交税费一应交增值税贷记营业外收入,需要通过应交税票一未交增值税过渡吗
老师,怎样从审计报告取近三年的现金流和负债率
那老师分录是借制造费用-福利费 一个月 摊销费用 贷应付职工薪酬 福利费 预付账款
你好 对 这样处理正确
那老师,摊销费用用哪个科目,有摊销费用这个科目吗?
记制造费用就是摊销了,分三个月摊销的。
开始是付款借预付款贷银行 现在发票收回来了,借制造费用-福利费1个月的费用 贷应付职工薪酬-福利费 预付账款3个月的。那这个还有2个月费用,应该在下月怎么做账
自己做一个分摊表。然后支付时就按一个月的金额支付。
。即时实际是一起付三个月的,但是你需要自己做个分摊表。还是分摊到三个月。
。三个月做完了,就是总的预付金了。