您好,这个您卖的什么?没有购进就有销售了

老师,请教一下,公司一年前有认证一张进项票,后面公司没有经营了,这个进项税怎么处理啊?
老师,你好,请问下,目前我公司属于筹备期,目前没有销项只有进项,这个报税时怎么处理啊?
老师,之前我么办公司没有出口业务,现在有一个项目是关于国外的,我们是一般纳税人,无人机生产的,这个项目是属于服务类的,这个税务业务和开票业务是怎么处理啊?
请问我公司自2021年成立,目前还属于筹备期没有收入。在申报工商年报时纳税总额应该怎么填?
老师,我们公司目前应交税费增值税没有销项,只有待认证进项和进项,年末怎么结转账务处理
老师,进项税额转出科目需要结转到销项税额科目里吗
更正24年增值税及印花税及企业所得税的报表,如何调整账务处理
老师我们给对方提供了专票,现在要红冲,双方已经确认了,我这边怎么开红字发票
老师,我们是水乐园的,有没有什么软件是客人扫码,会把开票信息和金额上传,然后我们在后台开具
老师,我问下,有初级会计证书,就是有助理会计师的职称吗
老师,你好,我们跨境独立站的结算账单在哪里导数据啊
离职补偿,直接分录写借管理费用辞退福利 贷银行存款可以吗
老师 支付给个人的奖励金计入什么科目
老师,这个T字账户里应交税费期末余额记在借方还是贷方呀?
老师,请问小微企业年销售额超过120万,增值税如何计算?税率是多少?
老师,我说的是有没有销项只有进项
这个没事,这个就作为你们的库存就行了。
我说的进项税,
公司还没有开始营运,还在筹备
进项税作为留底,然后可以放在应交税费的负数,也可以重分类到其他流动资产,等啥时候销售了再抵扣。
方放到应交税费的负数,申报增值税时是不是就是负数申报的。
嗯对,是这个意思的。
那账务处理怎么做啊?
那需要去抵扣认证吗
360天内认证都可以 借 其他流动资产 贷 应交税费 应交增值税
好的,谢谢老师,这个账务处理就是以后要抵扣的情况对吧
对的,是这个意思的。