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老师,你好,请问下,目前我公司属于筹备期,目前没有销项只有进项,这个报税时怎么处理啊?

2021-12-02 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-02 16:49

您好,这个您卖的什么?没有购进就有销售了

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快账用户2257 追问 2021-12-02 16:52

老师,我说的是有没有销项只有进项

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齐红老师 解答 2021-12-02 16:53

这个没事,这个就作为你们的库存就行了。

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快账用户2257 追问 2021-12-02 16:55

我说的进项税,

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快账用户2257 追问 2021-12-02 16:55

公司还没有开始营运,还在筹备

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齐红老师 解答 2021-12-02 16:59

进项税作为留底,然后可以放在应交税费的负数,也可以重分类到其他流动资产,等啥时候销售了再抵扣。

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快账用户2257 追问 2021-12-02 17:00

方放到应交税费的负数,申报增值税时是不是就是负数申报的。

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齐红老师 解答 2021-12-02 17:01

嗯对,是这个意思的。

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快账用户2257 追问 2021-12-02 17:02

那账务处理怎么做啊?

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快账用户2257 追问 2021-12-02 17:03

那需要去抵扣认证吗

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齐红老师 解答 2021-12-02 17:05

360天内认证都可以   借 其他流动资产  贷 应交税费 应交增值税

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快账用户2257 追问 2021-12-02 17:07

好的,谢谢老师,这个账务处理就是以后要抵扣的情况对吧

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齐红老师 解答 2021-12-02 17:08

对的,是这个意思的。

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您好,这个您卖的什么?没有购进就有销售了
2021-12-02
那就A直接做收入,卖给B
2020-08-07
。那您看其他税有交过没?比如印花税。没有,那就是零。
2022-05-12
没有销项税就不结转,什么都不做
2023-04-13
这个我这边没有做,这个直接含税做成本,含税做收入,这个交税做税金及附加 贷银行,这样
2021-01-26
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