购入免税农产品可以按发票计算扣除。领用的时候在加计扣除1%
老师,您好!我们公司购买的原料虾仁,是去壳后冷冻包装的,生产销售的是13%税率的虾滑产品,可以适用农产品加计扣除1%吗?
我们是食品有限公司,一般纳税人,主要生产蛋糕,糕点,采购原材料,怎么确定采购的原材料是不是属于初级农产品好计算抵扣进项?
老师,我们公司是做饼干,面包的,请问购进的原材料属于农副产品能加计扣除吗?
老师,你好,我想问下只有购进的免税农产品才可以1%加计扣除进项税额吗?我公司是木材加工厂,购进的9%税率的面粉,用于生产加工,可以按照1%加计扣除进项税额吗?
你好老师,请问下关于研发加计扣除,因为我们公司有进口原材料,加工生产再出口,而我们公司是加工生产食品,是一种研发工艺技术,这种情况可以加计扣除吗
老师,请问企业在申报个人所得税的时候,填表,只是填写了当时收入数,没有填写社保个人承担数据,有没有什么风险?
郭老师,员工收到劳务工资,到税局代开发票,要交什么税,如果工资一个月8000
现在亏了8000多,毛利率是0.2,现在卖多少可以保本
老师好,请问下,公益性的捐赠自产产品,只有本企业的出库单,怎么抵扣企业所得税呢?是按限额还是全额,还是怎么抵扣?
24年漏做了一笔收入,汇算年报调整填报,需要填报哪几张表?
2025年契税收费标准是怎么样的
24年有在建工程入固定资产出售,入了其他业务收入,当年7月出售,当年没有计提折旧,现在汇算清缴,需要填固定资产需要填吗
老师晚上好, 公司最近开展了货代业务,我想知道做货运进出口代理,财务这方面需要注意的事项是什么,对于发票和税务上有哪些方面需要注意,麻烦老师可以教的详细一些,谢谢了!
老师,因产品售后问题,我们公司陈总垫付1500元售后费用给客户,其中300元由陈总个人承担,另外1200元由生产主任林总承担,请问老师,这笔会计分录怎么做
老师好!公司购买二手车,对二手车的行驶里程 使用年限 购买价格,从税务的角度有没有要求?
购入免税的农产品怎么按发票金额的1%领用了才能扣吗?
你加工的销售的是13%,才能在领用的时候加计抵减1%
我们是一般纳税人,13%的税率,这个只能抵扣1%吗?怎么说是加计扣除呢?不太明白。我理解的是应该在原来的基础上再多扣1%才叫加计扣除吧。麻烦老师再多讲一下,谢谢
这里怎么说的是9%
意思是你在进货的时候抵扣9%,领用的时候再抵扣1%
老师,不管是普票还是专票都可以抵扣对吗?如果是专票要不要勾选认证呢?还是不勾选认证,直接申报的时候在申报表填就可以了吗?
普票是免税的才可以,专票不用勾选认证
为什么这两个不一样呢?老师,
怎么会一样啊,前边人家开的是9%的专票,就按专票认证抵扣就是了啊
后面的开的是免税的发票就不能抵扣,刚刚老师前面说的,开的是免税的才可以抵扣,刚好和这个相反,越来越不懂了
意思是只能从农业生产者手中取得的免税发票才能抵扣。在商贸企业中取得的不行
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦