借:长期待摊费用23906 贷:原材料 21000 应付职工薪酬2400 银行存款 506 按月摊销 借:工程施工-措施费1707.57 贷:长期待摊费用1707.57 借:银行存款 2800 贷:其他业务收入 2800 借:其他业务成本 1500 贷:银行存款1500
甲公司为厂房工程施工,工程期为五个月(2019年5月1日至2019年9月30日),发生下列业务: (1)5月10日搭建一个临时材料库,领用辅料一批,实际成本45600元,计划成本43000元,发生人工费用2000元,搭建完工即交付使用; (2)6月2日在工地附近购入一处旧房作为临时办公用房,房款9000元以银行存款支付; (3)不考虑残值,采用分期摊销(只计算5月、6月、7月),并写出分录; (4)10月1日,工程如期完工,将临时设施拆除,在拆除中发生清理费用1500,残料作价1000元入库;
4.某建筑公司搭建临时职工用宿舍等临时设施,发生以下业务: ①领用材料 21000 元,发生人工费用 2400 元,以存款付其他费用 $506 元 ②搭建完工后交付使用,并按该大厦的施工工期 14 个月计算本月临时设施应提摊销额,不考虑 残值。 ③12 个月后,将临时设施拆除,在拆除中支出费用 1500 元,残料作价 2800 元入库, 编制相应会计分录。
(1)20x5年1月,某施工企业搭建临时库房领用材料8000元,发生人工费用2000元,其他费用2000元。(2)2月初交付使用。该工程工期16个月,预计残值2%。(3)工程提前1个月完工,在拆除清理临时设施过程中,发生人工费300元,收入材料900元入库。要求编制各项经济业务的会计分录。
市二建公司为承建的寰宇大厦工程搭建临时职工宿舍和材料库等临时设施发生下列业务: (1)搭建中领用材料21 000元,发生人工费用2 400元,以银行存款支付其他费用1 506元,材料成本差异率-1%。 (2)搭建完工交付使用,并按该大厦施工工期14个月,计算本月临时设施应摊销额(不考虑残值)。 (3)12个月后,将临时设施拆除,在拆除中支出费用1 500元,残料作价2 800元入库 要求:为市二建公司作出上述业务的会计处理。
(1)搭建中领用材料21000元,发生人工费2400元,以银行存款支付其他费用1506元(取得增值税普通发票),材料成本差异率为-1%。(2)搭建完工交付使用,并按大厦施工工期14个月,计算本月临时设施应提摊销额(不考虑残值)。(3)12个月后,将临时设施拆除,在拆除过程中支出费用1500元,残料作价2800元入库。 要求:为市二建公司作出上述业务的会计处理。
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
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老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
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