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支付广告打印费,银行分两次付款,各付50%,第二次付款收到发票,这两次要怎么做分录

2021-12-04 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-04 10:36

您好,第一次的时候 借:管理费用 应交税费 贷 银行存款 应付账款 第二次 借:应付账款 贷 银行存款。

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快账用户7634 追问 2021-12-04 10:42

我们付的是2257元,我第一次支付时是做,借:主营业务成本-广告物料 2234.65 应交税费-应交增值税22.35 贷:银行存款1129 应付账款--广告公司1128 第二次做 借:应付账款1128 贷:银行存款1128 吗?我们这个广告费进入成本费用的

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齐红老师 解答 2021-12-04 10:43

噢是计入成本的,那这个也可以的。

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快账用户7634 追问 2021-12-04 10:44

我这样做分录对是吧

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齐红老师 解答 2021-12-04 10:45

您好,这个是对的。跟我说的那个就差了个主营业务成本和管理费用那

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快账用户7634 追问 2021-12-04 10:45

好的,谢谢老师,新手,不懂

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齐红老师 解答 2021-12-04 10:46

不客气,祝您开心每一天

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快账用户7634 追问 2021-12-04 10:51

主营业务就是给其他公司做团建活动的,团建活动所发生的餐费可以做: 借:主营业务成本--活动餐费 贷:银行存款 吗

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齐红老师 解答 2021-12-04 10:53

嗯呢,这个是可以的、

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快账用户7634 追问 2021-12-04 10:53

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-04 10:55

不客气,您明白了就好。

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快账用户7634 追问 2021-12-04 11:05

以前没有建账,现在补做,从7月份建账的,7月份发6月份的工资,6月工资要做进账里吗

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齐红老师 解答 2021-12-04 11:06

要啊,做成你们的费用。

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快账用户7634 追问 2021-12-04 11:07

那7月份的账要怎么做分录才对呢

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齐红老师 解答 2021-12-04 11:09

你可以直接在六月份做一个计提,如果六个月没有计提的话, 那就没法做了。

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快账用户7634 追问 2021-12-04 11:10

我从7月份建账的,6月份肯定没有计提了

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齐红老师 解答 2021-12-04 11:12

那就没办法做进去的。

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您好,第一次的时候 借:管理费用 应交税费 贷 银行存款 应付账款 第二次 借:应付账款 贷 银行存款。
2021-12-04
借银行存款,贷其他应付款。
2023-02-16
同学你好,您的分录是对的;
2021-06-03
你好 一样分录   借 预付,贷银行  尾款也是这样付款 
2022-11-10
你好,同学 1,借预付账款100贷银行存款100 2,借预付账款160贷银行存款160 3,借销售费用260贷预付账款260
2024-12-01
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