您好,第一次的时候 借:管理费用 应交税费 贷 银行存款 应付账款 第二次 借:应付账款 贷 银行存款。
支付广告打印费,银行分两次付款,各付50%,第二次付款收到发票,这两次要怎么做分录
老师,您好。社区购入弱电系统设备一批,合同价32万。分批付款,第一次支付19万(收发票19万),第二次审价金额29万,支付9万并预留质保金1万(收发票10万)。两次会计分录要怎么做
老师,项目品牌策划费分3次付款,第一次付款是 借:预付账款 贷:银行存款 ,那第二次支付时应该怎么做分录呢?尾款在第三次付完
我单位买东西,重复支付了两次款。第二次多付的钱对方又要跨年了才能退回。请问第二次支付时做账为:借—其他应付款 贷—银行存款。行吗?第二年收到退款时怎么做会计分录?
支付了租赁公司一笔款,未收到发票,第二月收到了发票,这两次分录该怎么写?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
我们付的是2257元,我第一次支付时是做,借:主营业务成本-广告物料 2234.65 应交税费-应交增值税22.35 贷:银行存款1129 应付账款--广告公司1128 第二次做 借:应付账款1128 贷:银行存款1128 吗?我们这个广告费进入成本费用的
噢是计入成本的,那这个也可以的。
我这样做分录对是吧
您好,这个是对的。跟我说的那个就差了个主营业务成本和管理费用那
好的,谢谢老师,新手,不懂
不客气,祝您开心每一天
主营业务就是给其他公司做团建活动的,团建活动所发生的餐费可以做: 借:主营业务成本--活动餐费 贷:银行存款 吗
嗯呢,这个是可以的、
好的,谢谢
不客气,您明白了就好。
以前没有建账,现在补做,从7月份建账的,7月份发6月份的工资,6月工资要做进账里吗
要啊,做成你们的费用。
那7月份的账要怎么做分录才对呢
你可以直接在六月份做一个计提,如果六个月没有计提的话, 那就没法做了。
我从7月份建账的,6月份肯定没有计提了
那就没办法做进去的。