可以直接转入应交税费—应交增值税—进项税的
老师,待认证进项税额转入到了待抵扣进项税额,抵扣后需要转入进项税额吗,是待抵扣进项税额是全额转入进项税额还是用多少转多少?
老师你好!之前做的进项税额是待抵扣进项税额,现在我要认证抵扣,摘要应该怎么写?
老师,我们是一般纳税人,发生进项税额时候能不能先计入待抵扣进项税额,等到月底把需要勾选抵扣的进项税再从待抵扣进项税转到进项税额啊?
之前会计做的待抵扣进项税额,现在要抵扣了,是不是要先转入进项税额,再抵扣
老师你好,我家之前会计之前进项直接做的应交税费-进项税额,我接手之后先进的待抵扣进项税额,如果抵扣再进进项税额,现在7月份我申报增值税了,那她之前直接进增值税进项税的我怎么处理呀
李先生每月税后工资为16130元,年终奖50000元(税后)。李太太每年工资114000元(税后),年终奖为20000元(税后)。现居住的房子购买于2012年,现价750000元;代步轿车现价310000元;李先生在1年前以150000元购买了10000股A股,现在股票账户中的金额减少了20%;李太太了年前购买了90000元的某国债至今市值已增加了15%。现家庭有现金5500元,活期35000元,2年前购买的5年期定期60000元。家庭支出如下:(1当前居住的房子购买于2012年1月,至今房子市值已上涨了25%。采用商业货款,首付3成,货款利率为5.5%,贷款期限为10年,还款方式为等额本息,从购买当月即开始还款。全家平均每年的日常生活支出为50400元;每月的医疗费用是700元;每年的置装费用为4000元;每年的汽车费月约为3000元;李先生加入了一个台球俱乐部,每年的费用为6000元;李太太报班学习亨饪,每年的学费为4500元。除了房贷没有其他贷款,夫妇除了五险一金没有其他商业保险,为儿子购买一份保额150000元少儿商业保险,每年保费5400元房贷是怎么计算的
老师你好,像这种一打完款就开发票的账这么做没问题吧
老师您好!请问固定资产原值因为当时验收的问题,导致现在原值金额有变化,折旧已经计提了四个月,业务都是今年发生的,可以把原值和已提折旧冲红重新入账,计提折旧吗?还是必须按准则做,只调整固定资产原值,已提折旧不做调整,余值重新计算月折旧额?谢谢!
#个体户开普票,需要做账吗?
个人所得税之前申报的23.12和24年1-3月申报过的个人申诉,我们需要给对方更改申报,不申报这个人,这样的话这个人的公司和社保个人部分和公司部分都需要汇算清缴纳税调整吗?
老师,我司一般纳税人,有借给分公司100万上的款,利息收入要开票,开多少个点?
请问老师,技术开发服务和销售硬件的印花税税率多少?
老师,增值税和附加税需要计提吗
老师,发票额度是含税金额还是不含税金额?
老师老板名下2个贸易公司,请问老板,出纳,会计可以兼职在2个公司发工资吗?
就是还是要做一笔分录转到进项税额,对吧
是的,只要结转进项税的
那之前她有好几万的待抵扣进项税额,我年底要不要都给它转到进项税额里?还是可以留到明年再转?
这个进项税,你实际都认证了吗
怎么看有没有认证?待抵扣不是应该没有认证的吗?因为都是前任会计做的,她都联系不上
这个不一定哦,你看一下待抵扣的明细,看对应的发票在认证系统里面有没有勾选认证
我查了一下没有勾选的
老师我查了一下,10月我们公司竟然还要交好几万的增值税,可是勾选平台上还有这么多发票未勾选,前任会计是不是瞎弄的啊?
他是不是为了保持税负率,所以没有勾选认证
我不知道,但是白交这么多税啊,肯定不对吧,这都实际买的东西
公司有一个正常税负率的,他有可能是平衡税负率,每月缴纳的税费/收入保持一定的比例
难道为了坚持税负率,就可以不管实际支出,一定要多交吗
有的公司怕税务局查,就会这样操作
公司才今年成立的,她这也不是正常的税负率,她是10月根本就没抵扣,就等于开多少票就按那个税额全交了,我现在该怎么弄呢
你可以全部抵扣,不用交税的额
我一下都抵扣了太多了哦,也用不了,可以留一些到明年吗?
可以的,可以一直留底的