可以直接转入应交税费—应交增值税—进项税的
老师,待认证进项税额转入到了待抵扣进项税额,抵扣后需要转入进项税额吗,是待抵扣进项税额是全额转入进项税额还是用多少转多少?
老师你好!之前做的进项税额是待抵扣进项税额,现在我要认证抵扣,摘要应该怎么写?
老师,我们是一般纳税人,发生进项税额时候能不能先计入待抵扣进项税额,等到月底把需要勾选抵扣的进项税再从待抵扣进项税转到进项税额啊?
之前会计做的待抵扣进项税额,现在要抵扣了,是不是要先转入进项税额,再抵扣
老师你好,我家之前会计之前进项直接做的应交税费-进项税额,我接手之后先进的待抵扣进项税额,如果抵扣再进进项税额,现在7月份我申报增值税了,那她之前直接进增值税进项税的我怎么处理呀
老师,去年暂估了20万成本,今天才收到发票5万,剩余这个15万我汇算清缴是不是要先调增,这个做账要怎么写分录,小企业会计准则
老师你好,定额发票需要盖章吗
老师,股票发行费用150为啥不加到成本里面?占比是三十,权益法,权益法不是要把费用加进去么?
老师您好,法人明细有多个公司,但是想用法人个人身份证办银行收款码,这个会涉及个税吗?
老师,普票和专票合计开的超了30万了,怎么交税?
老师,咨询个问题,老板的车所有费用单位出,签个协议明确一下,那么如果协议定的租赁费是每月500的话,还需要老板提供租赁费发票么
老师,工商年报的中文网页
老师,请问,2024年累计折旧5万,固定资产10万,固定资产清理,怎么分录,金额是多少?
企业是小微企业,同时也申请了高新企业,高新企业研发费用加计扣除,可以在申报企业所得税的时候扣除吗?
老师您好,企业支付给员工子女的高考红包计入管理费用中的福利费。请问汇算清缴时要怎么处理
就是还是要做一笔分录转到进项税额,对吧
是的,只要结转进项税的
那之前她有好几万的待抵扣进项税额,我年底要不要都给它转到进项税额里?还是可以留到明年再转?
这个进项税,你实际都认证了吗
怎么看有没有认证?待抵扣不是应该没有认证的吗?因为都是前任会计做的,她都联系不上
这个不一定哦,你看一下待抵扣的明细,看对应的发票在认证系统里面有没有勾选认证
我查了一下没有勾选的
老师我查了一下,10月我们公司竟然还要交好几万的增值税,可是勾选平台上还有这么多发票未勾选,前任会计是不是瞎弄的啊?
他是不是为了保持税负率,所以没有勾选认证
我不知道,但是白交这么多税啊,肯定不对吧,这都实际买的东西
公司有一个正常税负率的,他有可能是平衡税负率,每月缴纳的税费/收入保持一定的比例
难道为了坚持税负率,就可以不管实际支出,一定要多交吗
有的公司怕税务局查,就会这样操作
公司才今年成立的,她这也不是正常的税负率,她是10月根本就没抵扣,就等于开多少票就按那个税额全交了,我现在该怎么弄呢
你可以全部抵扣,不用交税的额
我一下都抵扣了太多了哦,也用不了,可以留一些到明年吗?
可以的,可以一直留底的