你好,全部开发票了,就不需要交个人所得税了
老师,请问下:我们是汽车服务公司,有销售汽车、售后维修。目前遇到一些问题:例如客户转款20万进来(含保险费、上牌费)购车款,我们按20万开了销项发票,然后又将保险费1万多转给客户,客户转给保险公司(因为保险要实名制),然后保险公司给我们公司开票,请问这样可以做税前扣除吗?另外,上牌费也是需要转给个人去代办牌的,因为没有发票没做费用
A公司做保险代理服务,保险公司将商业返点返给一部分给客户。但是保险公司要A公司开发票并包含客户的那一部分。但A公司支付给客户的时候并不能取得发票,这部分返给客户的款A公司需要纳税调整吗?A公司是否还需代扣代缴个人所得税?
4S店将保险公司的返点全部开发票,并做当期“其他业务收入”。后将这些返点又都给了客户,需要代扣客户个人所得税吗?
4S店将保险公司的手续费开发票入“其他业务收入”,后又将这些手续费返给了保单上的车主,这时要代扣代缴车主的个人所得税吗?请说明为什么?
老师:想请教一个问题,汽车公司将保险公司给的返点全额开发票入当期的“其他业务收入”,但又将该返点全额让利给了车主。这会有个人所得税风险吗?
有限责任公司 和有限公司 有什么最大的区别吗。比如公司注销,有限公司法人个人财产不受牵连? 那责任公司还追究法人吗 ?
事业单位一体化做账几年度都没有区分业务活动费用和单位管理费用,如果要求调账这样做可以吗?我把逐年的应该调增的单位管理费用整理出来,然后做借以前年度盈余调整贷累计盈余,把要调减的业务活动费用做借累计盈余,贷以前年度盈余调整,这样可以吗
你好老师!工人工伤,应该放在哪个科目,保险公司赔款还没到,我们公司要先垫钱出去,应该挂哪个科目
老师,这个月成本发票太少了,研发支出账上有70多万,如何把研发支出转到成本里面做账?
企业所得税这里面填的有一个是已计入成本费用的职工薪酬这里面有包含年终奖吗
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
实收资本没上完之前不能给法人转账吗
老师,我们公司变压器维修,合同签订36000元,现在预付14400元, ,发票开的也是,36000,这个怎么做分录啊,
库存商品出库UL认证领用,请问做什么费用?
小规模纳税人食品加工厂,在去年6-7月网银已付款给一个供应商面粉款,去年9月该供应商已经把该笔货款开票,专票金额21589。前面的会计这笔货款已收发票没做进去。导致目前账面还是负数,未收到发票状态。今年我才发现,这种情况您觉得我要反账更正去年的年报跟去年9月份的财报等么?该怎么操作比较合理
老师:没太明白。您说的全部开发票了,是我公司开给保险公司的发票,入“其他业务收入”的发票吗?
你好,这个不需要代扣个人所得税的。
能不能帮忙讲一下,这里面的原理,有点糊涂了。
因为你已经做了当期收入了
老师:可能是我表达没清楚。第一步,我需要向保险公司开具发票,收取手续费入当期的“其他业务收入”。第二步,现在需要拿出这部分收入支付给保单上的每一个客户。现在关键是第二步,我们在支付时需要客户提供发票,需要我们代扣代缴客户的个人所得税吗?如果不需要的话,是参照怎么样的业务思考思路的?请详细讲解一下。拜托了。
第二步,如果客户提供了发票了,就不需要代扣代缴客户的个人所得税了
现在客户没有提供发票,是不是需要所得税纳税调整。
现在客户没有提供发票,需要所得税纳税调整。
那个人所得税呢?在个人所得税方面有没好点的处理意见。毕竟我觉得客户并未向我们提供劳务。不知道要怎么理解这个问题。
这个不能申报个税
您能帮助我分析一下吗?这个“个人所得税”的问题困绕着我。如何理解您所说的“不能申报个税”
简单点说,你的客户,不属于你们公司的员工,也没有给你们提供劳务,所以,不能帮他申报个税
但是有些地方的理解,又说这笔是给客户的佣金。您觉得与佣金靠得上边吗?如何理解?
也可以,那就做销售费用,但是,你现在没票,只能纳税调整了
但是有些地方的理解,又说这笔是给客户的佣金。您觉得与佣金靠得上边吗?如果与佣金靠上边了,那又得交“个人所得税“不是吗?怎么理解与规避”个人所得税“的问题呢?
你具体可以查看一下个人所得税征税的内容,这样就不会混淆了
那老师您的意思是,这笔返给客户的钱,不属于佣金,也不属于劳务费,是不需要交纳“个人所得税”的,是吗?
个人所得税征税内容:工资、薪金所得,个体工商户的生产、经营所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得,利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得等