咨询
Q

开具负数发票如何账务处理?

2021-12-05 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-05 15:41

你好!不跨年的话,原分录红字冲回就可以。增值税的用应交税费进项税转出科目代替。

头像
快账用户8825 追问 2021-12-05 15:42

成本需要冲红吗?

头像
齐红老师 解答 2021-12-05 15:44

你好!原分录你写一下,我给你写红字发票分录

头像
快账用户8825 追问 2021-12-05 15:46

借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税

头像
齐红老师 解答 2021-12-05 15:49

你好!这样的话冲减收入后要冲减成本还原库存。

头像
快账用户8825 追问 2021-12-05 16:12

成本怎么冲?原材料要冲吗?

头像
齐红老师 解答 2021-12-05 16:15

你好!借主营业务成本贷库存商品红字就可以

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!不跨年的话,原分录红字冲回就可以。增值税的用应交税费进项税转出科目代替。
2021-12-05
你好,你需要把发票冲了再开具按照FOB
2021-08-07
你好,如果是购买货物的,借应付账款 贷,库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-05-28
你好,收到供应商开出的销项负数发票,账务处理是 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-05-17
你好 你是 收到了专票 认证了的话 你原来分录怎么做的 这样好判断科目
2020-08-13
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×