你好 工业企业 预收的时候,借:银行存款 6万,贷:预收账款 6万 销售的时候,借:预收账款82000%2B10660 ,贷:主营业务收入82000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)10660 收到余款,借:银行存款82000%2B10660—6万,贷:预收账款82000%2B10660—6万 零售企业 预付的时候,借:预付账款 6万,贷:银行存款 6万 收到商品的时候,借:库存商品 82000,应交税费—应交增值税(进项税额)10660, 贷:预付账款82000%2B10660 支付余款的时候,借:预付账款82000%2B10660—6万,贷:银行存款82000%2B10660—6万

请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
你好,第二题,收入准则之下,用合同负债吧
你好,这个过程不涉及合同负债