你好 借银行存款 贷 其他收入

老师,社保新增人员中户籍类型怎么划分的,比如说缴纳的是深圳的社保,但员工是珠海城镇户口,那应该怎么填户籍类型?
老师医院开的住院费用的发票怎么记会计科目了?
老师,预付账款的借方是不是可以调整到应付账款的贷方
老师,我公司目前申报的收入为0,如果我12月申请为一般纳税人,前4-11月取得专票还能抵扣吗?
老师好,如何查询对方企业是不是一般纳税人呢
请问老师,公司买车,当月开的发票可以抵当月的增值税吧?
老师好,要开票。合同写着是浙江日报报业集团,,但是发票要开浙江日报报业集团(浙江日报社),,,能开吗?
老师 我之前有一个环评费用计入在建工程了 7万元 而且转入固定资产了我现在才知道这个费用还有几万没转呢 ,后面人家给我要是开了86000元发票我怎么做账呢
老师。能发一张个体户核定征收税率表吗
老师,我们为施工项目购买商业险,如何入账?
如果是专款呢?
借银行存款 贷 专项应付款
专款支出时怎么记账?
实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
为什么是贷方管理费用?
转入管理费用的,没有资本化