你好,现在报税的时候不申报之前无票收入的部分的呢,只能这样
老师,以前做了无票收入,过了半年,客户又要发票,怎么申报
以前做的无票收入,现在客户要开发票了怎么弄
上一年度的交易,前面客户没讨要发票,做了无票收入申报,现在客户想要发票,要怎么处理?
上一年度的交易,当时任职会计疏忽没有向供应商讨要发票,货款都是对公账户交易,现在向供应商讨要发票,对方以前面已做无票收入申报为由拒绝不开发票,请问供应商真的无法开具发票了么?不讨要发票的话,还有什么办法可以解决这笔长期挂账,金额在50万左右。
去年发货时候客户不要发票,已做无票收入,现在客户又需要发票。账务该怎么处理
老师 我有一笔银行回单 加起来 282748.6 我开票开成了282748.5 怎么做账
请问印花税是怎么交?税务局是怎么知道公司签了多少份合同?
请问老师,水资源税是在电子税务局申报,一般纳税人是月报还是季度报?
公司员工在外培训,培训方开的发票是其他咨询服务)咨询服务费,这个可以吗?
您好!老师麻烦问一下我们个体户有员工交社保要申报工资薪金计算个税,我第一次经历不知道怎么处理
发现账上a公司的预付账款剩余1000,但是取得了1500专用发票,可能是之前没取得发票但是充了预付账款入到了费用。现在1500专票对应进项税,能直接勾选抵扣10月销项吗
老师,我们公司是旅游景区,现在把景区场地租赁给B公司(B公司用来做研学基地),收场地租赁费。业务宣传这些都是B公司做然后与第三方签合同,但是第三方的钱是打到我们公司账户(因为假如金额超过了500万,我们公司要分红10%,为了监控B公司收入),我们公司再把这个钱打回B公司。 2-现在我们公司为了营业收入高就想把B公司的钱都整成我们公司的营业收入,把分红留下剩余的都打给B公司,打给B公司的款做成成本。叫B公司给我们公司开发票做成管理费或者成本。这样合规吗?3-我们公司假如给第三方开发票我们公司是不是就多纳税了,增值税。
老师,收到计量检测公司的一张仪器校准服务费1万元,需要交印花税吗
中秋送给员工月饼需要申报个税吗?
老师,您好!请教您一个问题 企业的残次品是否需要做账务处理呢? 还是残次品算到了当月成本中了,以后在销售确认收入计入营业外收入冲减成本费用,这样可以吗? 另外仓库有一套完整的残次品进销存仓库账。 谢谢老师指导!
你好,是发票照开给客户?只是申报的时候不申报开票的这部分?
嗯嗯是的呢,是的呢
你好,问题是申报的时候申报表跟开票系统比对的呀,两边的数不对,提交不了申报表呀
给税务局专管员说一下强制性通过就行
你好,老师,还有其他办法么?
只能这样的呢,要不就不开具
好的,谢谢
嗯嗯,不用客气的哒撒