你好; 你们具体是什么业务的利息
老师,商票贴现利息,利息部分对方公司没有全额开票,剩余的差额请问怎么做账
老师,利息差额征税发票怎么入账,对方开的是一个点
老师,您好,差额征税是针对的增值税还是企业所得税,差额征税怎么开发票,怎么申报纳税?
老师,如果对方让我们开票,但是他们回款时用的承兑方式,这样的haul开票和回款就会有差额,这种怎么入账呢,承兑那个利息是对方的
老师,我们中标合同签的6个点税率,我们是差额征税只能按差额5开票,对方扣了税点后给我们付款,请问我们怎么做收入,扣的款记到哪个科目。
老师,付了一年租金给房东,房东不开票,我们白条入账——借:管理费用,贷:银行存款。还是借:预付账款,贷,银行存款,然后每月做摊销,哪一种是对的啊
为了研发,房屋建筑能做研发费用吗
这两题有点不理解 需不需要承担给付保险金是责任呢
老师您好!请问进了一批货产生的运费!因为刚接手公司!也不清楚这批货卖完没有,我该怎么处理这个运费?
老师,请问下我公司是业主方,施工方账户异常,我公司代施工方支付农民工工资至农民工个人账户上,我公司需要代扣代缴农民工工资的个人所得税吗?
6月财务凭证借应付款做成了借:应收款1600 贷:伙食收入1600 做7月财务凭证怎么改正上月的错误啊,老师能教我一下吗
公司有股东投入实收资本,现在要退股了,那些实收资本怎么处理,可以零元转让吗
出差补助不会算到工资里吧,社保基数也不会算吧
老师,麻烦帮我审个合同,主要审核细节 有没有数据错误哈,合同在图片那里
老师您好请问我们是知识产权小规模,下个月改成一般纳税人税率是6个点吧
我们收到的对方来给我们的保理费利息发票,是差额征税的普票
你好; 大类开的是什么名称
就是这个,我们是买方,按照什么金额入账?
你好; 按照你们支付的 金额 。 你们支付应该是按发票金额 来 支付的
他这个差额征税对我们没有影响吗
你好。 他们是差额征税的; 你正常入账
如果我们收到的是专票,进项税是怎么计算呢
你好; 你是一般计税的话 正常 做进项税处理 。 看专票的进项税处理
他发票显示税率是星号,进项税怎么计算吧
你好; *号的话不做进项税。 你直接 计入成本费用去