您好,租用老板的车,有租车协议就可以税前扣除和进项抵扣,前提发票抬头是公司

老板名下的车,租给公司用,车的过路费,油费,保养费,保险费可以税前扣除吗?
老师好,我公司和租赁个人车辆使用,合同中约定车辆保险费由公司承担,保险公司说可以给公司开具专用发票,请问我公司是否可以抵扣进项并且所得税前扣除?
请问租用的老板个人的车,缴纳的保险费可以税前扣除和进项抵扣吗
老师,请问老板自己的车租给公司,该车辆的保险费用和车船费是走公司账户支付给保险公司的,请问保险公司开给我们公司的票,可以税前扣除吗,该进项可以抵扣吗。就是这笔包含保险费和车船税的费用,应该怎么做账呢
请问老师,公司的车入商业险开的专票可以抵扣进项税金吗?发生的商业险费用可以税前扣除吗?
卖买合同印花税应税凭证数量填的是?
我们公司的社保和工资是在第三方交,那这个支付和第三方开的发票如何入账
你好,老师,土地我是按照厂房含土地价值分摊土地后的差额入账土地的价值吗
老师,请问固定资产税务一次性扣除,会计上也可以一次性扣除吗?汇算清缴固定资产填报一次性扣除金额?
老师你好!硬盘数据恢复可以做办公费吗?
如果长期股权投资的都是个人打款进来的,现在要确认长期股权投资的话,怎么确认长投用什么数据确认长期股权投资
老师,公司新招的外籍工作人员,入职前的健康体检,机票等费用,发票开的都是个人的,可以入账吗?是否能税前扣除
老师,预收账款冲减上年未分配利润,这个影响企业所得税吗?
个体工商户能变法人吗?
老师就是未开票收入超过30万的填在哪行?
怎么有的说有协议也不可以税前扣除的?老师有相关条例吗
根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第八条规定:“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。”第十条规定:“在计算应纳税所得额时,下列支出不得扣除:……与取得收入无关的其他支出”。 私车公用,如存在租赁(签租赁合同),且取得租赁发票,租赁车辆在租赁期间实际发生的与生产经营有关的费用(过路费、汽油费、停车费等等),凭合法有效凭据准予税前扣除。
就签了协议了,没有租赁发票
没有开租赁费票吗?那就不可以了
是可以报销,但是汇算清缴的时候要调增是吗
对,汇算清缴需要调增