你好,这个是可以调整的呢
老师,在往来中,其他应付款和其他应收款都挂有同一个人的名字,是不是可以合并,然后选择一个会计科目就可以
公司跟法人的往来款是挂一个科目好还是可以挂两个科目的?其他应付款和其他应收款可以同时挂吗
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
老师你好,往来科目追寻唯一性,如果其他应收款和其他应付款都有挂同一个人,其他应收大于其他应付,那可不可以调整一下
老师,你好。我想问一下,往来款户,可以一个人名下挂其他应付款,也挂其他应收款吗?
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库
借:其他应付款 贷:其他应收款
是的,在摘要栏简要写一下原因,以防后面忘记了
那企业的其他应收款余额较大,在后期经营中需要付款的费用、工资等,我可以用其他应收款吗?
这个余额大有好多原因,初期是因为,借:其他应收款 贷:实收资本
余额较大的,一直在流通变化就影响不大
好的,谢谢老师
不客气,祝你一切顺利