你好,同学,会计分录书写需要点时间,稍等

老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
好的 谢谢老师
分录: (1)借:在建工程 1300(1000%2B300) 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷:银行存款 3000 借:在建工程 300 贷:银行存款300 (2)借:固定资产 1600 贷:在建工程 1600 (3)借:固定资产154 000(150 000%2B2 500%2B1500) 应交税费-应交增值税(进项税额)25 500 贷:银行存款 179 500 (4)借:材料采购-甲材料52 000(2 000*26) -乙材料12 000(1000*12) -丙材料32 000(4000*8) 应交税费-应交增值税(进项税额)(52 000%2B12 000%2B32 000)*17% 贷:银行存款 (上面数据相加) (5)借:材料采购-甲材料1000(3500*2000/(2000%2B1000%2B4000)) -乙材料500(3500*1000/(2000%2B1000%2B4000)) -丙材料2000(3500*4000/(2000%2B1000%2B4000)) 贷:银行存款 3500 (6)借:原材料 -甲材料 (52000%2B1000) -乙材料(12000%2B500) -丙材料(32000%2B2000) 贷:材料采购 -甲材料(52000%2B1000) -乙材料(12000%2B500) -丙材料(32000%2B2000) (7)借:在途物资 4000 应交税费-应交增值税(进项税额)68000 贷:银行存款 72000 (8)借:原材料-丙材料 4000*18%2B400 应交税费-应交增值税(进项税额)4000*18*17% 贷:银行存款 400 应付账款4000*18%2B4000*18*17% (9)借:原材料 4000%2B300 贷:在途物资 4000 库存现金 300 希望能帮助到您,祝逢考必过!
谢谢老师!
没事,不客气的,同学