你好,分录较多,做好发给你

1制作会计科目表。2019年9月10日,小林开设了美奂装饰公司,在9月剩下的时间里,小林完 成了以下业务: (1)9月10日,将现金15000元存入美奂装饰公司的银行账户; (2)9月10日,以现金支付9月10日至月末的房屋租金2000元; (3)9月11日,购买价格为50000元的二手卡车,支付20000元现金,其余款项 开出商业承兑汇票以后支付; (4)9月13日,赊购办公用品3500元; (5)9月14日,以现金购买备用品,价格为1000元; (6)9月14日,支付本年度的财产保险和意外保险的保费500元; (7)9月15日,完成装修服务,收取收入3000元; (8)9月16日,支付9月13日购买办公用品所欠账款3500元; (9)9月20日,对客户提供装修服务,开出发票,应向客户收取5000元; (10)9月24日,支付水电费800元; (11)9月27日,支付各项杂费300元; (12)9月28日,收回客户所欠账款5000元; (13)9月29日,支付员工工资2500元; (14)9月30日,从银行提取现金1000元备用;
2019年9月10日,小林开设了美奂装饰公司,在9月剩下的时间里,小林完成了以下业务:(1)9月10日,将现金15000元存入美奂装饰公司的银行账户;(2)9月10日,以现金支付9月10日至月末的房屋租金2000元;(3)9月11日,购买价格为50000元的二手卡车,支付20000元现金,其余款项开出商业承兑汇票以后支付;(4)9月13日,赊购办公用品3500元;(5)9月14日,以现金购买备用品,价格为1000元;(6)9月14日,支付本年度的财产保险和意外保险的保费500元;(7)9月15日,完成装修服务,收取收入3000元;(8)9月16日,支付9月13日购买办公用品所欠账款3500元;(9)9月20日,对客户提供装修服务,开出发票,应向客户收取5000元;(10)9月24日,支付水电费800元;(11)9月27日,支付各项杂费300元;(12)9月28日,收回客户所欠账款5000元;(13)9月29日,支付員工工黄2500元;(14)9月30日,从银行提取现金100
1、9月2日,康宏公司向紫光公司购进甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款项10月支付。2、9月5日,康宏公司用银行存款支付购买甲材料的运输费6000元。3、9月7日,康宏公司以现金支付购买甲材料的搬运费2100元。4、9月10日,康宏公司将购买的甲材料验收入库。5、9月15日,康宏公司将银行存款200000元预付给湘财公司,用于购买乙材料。9月28日,康宏公司收到预付货款的材料,并验收入库。该批材料的实际买价为360000元,除冲销原预付款外,其余的均以银行存款支付。另外,以现金支付了1000元的搬运费。6、10月8日,康宏公司开出现金支票从银行提取500000元,以备发工资。7、10月9日,康宏公司用现金500000元支付职工工资。8、10月15日,用银行存款支付康宏公司总部办公费2000元。9、10月20日,用银行存款6000元预付下季度订阅书报杂志的费用。10、10月30日,结算本月职工工资,其中制造甲产品工人的工资为600000元,制造乙产品工人的工资为400000元,车间管理人员的工资为300000元,厂部管理人的工资为20000元。
1、9月2日,康宏公司向紫光公司购进甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款项10月支付。2、9月5日,康宏公司用银行存款支付购买甲材料的运输费6000元。3、9月7日,康宏公司以现金支付购买甲材料的搬运费2100元。4、9月10日,康宏公司将购买的甲材料验收入库。5、9月15日,康宏公司将银行存款200000元预付给湘财公司,用于购买乙材料。9月28日,康宏公司收到预付货款的材料,并验收入库。该批材料的实际买价为360000元,除冲销原预付款外,其余的均以银行存款支付。另外,以现金支付了1000元的搬运费。6、10月8日,康宏公司开出现金支票从银行提取500000元,以备发工资。7、10月9日,康宏公司用现金500000元支付职工工资。8、10月15日,用银行存款支付康宏公司总部办公费2000元。9、10月20日,用银行存款6000元预付下季度订阅书报杂志的费用。10、10月30日,结算本月职工工资,其中制造甲产品工人的工资为600000元制造乙产品工人的工资为400000元,车间管理人员的工资为300000元,厂部管理人员的工资为20000
1、9月2日,康宏公司向紫光公司购进甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款项10月支付。2、9月5日,康宏公司用银行存款支付购买甲材料的运输费6000元。3、9月7日,康宏公司以现金支付购买甲材料的搬运费2100元。4、9月10日,康宏公司将购买的甲材料验收入库。5、9月15日,康宏公司将银行存款200000元预付给湘财公司,用于购买乙材料。9月28日,康宏公司收到预付货款的材料,并验收入库。该批材料的实际买价为360000元,除冲销原预付款外,其余的均以银行存款支付。另外,以现金支付了1000元的搬运费。6、10月8日,康宏公司开出现金支票从银行提取500000元,以备发工资。7、10月9日,康宏公司用现金500000元支付职工工资。8、10月15日,用银行存款支付康宏公司总部办公费2000元。9、10月20日,用银行存款6000元预付下季度订阅书报杂志的费用。10、10月30日,结算本月职工工资,其中制造甲产品工人的工资为600000元制造乙产品工人的工资为400000元,车间管理人员的工资为300000元,厂部管理人员的工资为20000
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
你好,分录如下,请参考
上面说的是制作科目表!
你好,分计分录上科目已列出来了,你直接汇总就可以了