你好,这个可以进入到业务招待费。

请问老师,记入dang建经费的,必须要dang员活动产生的费用吗?比如建dang100周年文艺晚会,公司旅行合唱比赛,是公司全体成员参加,请培训老师的费教唱歌的费用和购买表演服装的费用可以记入dang建经费吗?还是记入工会经费?
公司促销活动发生的娱乐费用,比如说去唱歌,按摩,可以计入促销费吗
计算各促销活动方案净利润公司准备在2020年3月份开展一次针对中小型客户的商品促销活动。在促销活动的酝酿酿阶段,营销部经过市场调查,以销售10000的无线鼠标为基数确定了三个促销方案方案一:折扣销售,即将10000的无线鼠标以8000元的价格销售方案二:赠送商品,即销售10000的无线标同时再赠送价值2000元的数码产品(数码产品采购价格1800元),无线鼠标和赠送的数码产品开在同一张发票上方案三:现金折扣,即销售10000的无线鼠标,在收回货款的同时给予2000元现金折扣公司总经理对促销活动的涉税问题不甚了解,于是让财务经理对三个方案的纳税和净利润进行测算,选择最优的促销方案说明:1)每销售10000元的无线鼠标,材料成本(含税)4186.65元、人工成本2225元、制造费用170元;发生可在企业所得税税前扣除的期间费用为730元2)以上数据均含税,增值税税率为13%,进项税额只考虑采购材料及采购数码产品取得的增值税专用发票
计算各促销活动方案净利润公司准备在2020年3月份开展一次针对中小型客户的商品促销活动。在促销活动的酝酿酿阶段,营销部经过市场调查,以销售10000的无线鼠标为基数确定了三个促销方案方案一:折扣销售,即将10000的无线鼠标以8000元的价格销售方案二:赠送商品,即销售10000的无线标同时再赠送价值2000元的数码产品(数码产品采购价格1800元),无线鼠标和赠送的数码产品开在同一张发票上方案三:现金折扣,即销售10000的无线鼠标,在收回货款的同时给予2000元现金折扣公司总经理对促销活动的涉税问题不甚了解,于是让财务经理对三个方案的纳税和净利润进行测算,选择最优的促销方案说明:1)每销售10000元的无线鼠标,材料成本(含税)4186.65元、人工成本2225元、制造费用170元;发生可在企业所得税税前扣除的期间费用为730元2)以上数据均含税,增值税税率为13%,进项税额只考虑采购材料及采购数码产品取得的增值税专用发票三个方案的预计净利润和所得税怎么算
公司(2020年度) 企业信息 任务列表 信息化 税务 计算各促销活动方案净利润(8分) 公司准备在2020年3月份开展一次针对中小型客户的商品促销活动。在促销活动的酝酿阶段,营销部经过市场调查,以销售10000元的无线鼠标为基数确定了三个促销方案方案一:折扣销售,即将10000元的无线鼠标以8000元的价格销售。 方案二:赠送商品,即销售10000元的无线鼠标同时再赠送价值2000元的数码产品(数码产品采购价格1800元),无线鼠标和赠送的数码产品开在同一张发票上。方案三:现金折扣,即销售10000元的无线鼠标,在收回货款的同时给予2000元现金折扣。 公司总经理对促销活动的涉税问题不甚了解,于是让财务经理对三个方案的纳税和净利润进行测算,选择最优的促销方案。 说明:1)每销售10000元的无线鼠标,材料成本(含税)4186.65元、人工成本2225元、制造费用170元;发生可在企业所得税税前扣除的期间费用为730元, 2)以上数据均含税,增值税税率为13%,进项税额只考虑采购材料及采购数码产品取得的增值税专用发票 促销活动方案净利润对比表 方案 应缴增值税 应缴税金及附加 应激所得税 预计净利润 方案一 方案二 方案三
我们需要开一张发票给对方,就是人家租了我们的顶楼放东西,这个我是开经营租赁场地租赁还是开什么?
老师客户单位先支付的账款记预付账款好还是记应付账款?
小规模纳税人2024年年底结转增值税时,结转错误科目,24年错误分录是借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:应交税费–转出未交增值税,这笔钱应是结转成借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:营业外收入–政府补贴,现在应该怎么处理?
老师,建筑上开票清包工的一般纳税人怎么开票?增值税新规后,可以开建筑服务*劳务费嘛?还是开建筑服务*工程服务
请问,如果母公司要去开分公司,母公司的对公账户上的钱直接转出去吗,还是未分配利润上的钱转出去
生产采购的紫外线灯管和移动式紫外线车,是计入制造费用,还是固定资产,不到2000元
老师,解除劳动关系取得的一次性经济补偿收入应纳个人所得税={[(一次性经济补偿收入-免税收入额-实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金)÷工龄-费用扣除额]×适用税率-速算扣除数}×工龄。 公式中“费用扣除额”含专项扣除吗?“实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金”是工作年限里所有的金额吗?
老师,缴纳实收资本印花税需要计提吗?计提和缴纳的分录都怎么写?
勾选上月发票。提示未到统计确认日期无法统计确认,怎么办
2023年年末预收货款,24年初服务完成,开免税发票,25年年末对方说发票错误,只冲红(重开额度不够),26年重开免税发票(总金额不变),该如何账务处理?税务方面又该怎么调整申报?
就是不想计入业务招待费,可以计入促销费吗
这个就是属于业务招待费的。