同学你好 对的 计入营业外支出
有滞纳金,是挂营业外支出吗?因以前年度开错税率产生的
老师,补交20年无票销售5000元产生的税收滞纳金正常记入营业外支出,分录这么做是否正确 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出 缴纳滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款
公司补交以前年度税金产生滞纳金1200万,计入营业外支出,汇算清缴是不是调增项目
是否补以前年度的税所交的滞纳金是计入以前年度损益调整,补今年的税所交的滞纳金才是营业外支出?
请问补交 2022 年度增值税产生的滞纳金,做账是计到营业外支出还是以前年度损益调整呢?
申报之后,提示与同期财务报表对比不一致,风险大?
老师,盈利的有限责任公司把利润分配给控股的法人公司50万,那对于这个控股的法人公司来说,满足什么条件这部分分红可以不交企业所得税?
老师,我想问问日常需要缴纳印花税的情况
老师!您好!做资产负债表的时候,我们按照重分类做依据的是哪条准则,麻烦老师帮我找一下
老师您好!图中题目,会计分录只做红框内的,可以吗?
不足1元的印花税减免吗,提交的时候咋不用扣费
老师,公司是21年成立的,注册资金300万,当时公司成立时做了一笔11000元的实收资本,如果公司要注销要怎样才能处理得了??
就是:如果5月供应商开50万的发票给我们,我们5月勾选了 然后6月就这张冲红了10万 那我们还要不要补税呀,就补那个10万的发票!
老师,如果客户当着很多人的面说自己认真靠谱,说明什么?
你好这个是我24年工薪的申报金额,请问一定要缴纳税额吗
好的,谢谢
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2019年,税率是5的,都开成3的了,现在全部冲红,开5的,不达起征点,不用也补税,这个会计分录要怎么出?
同学你好 计入成本就行了
分录要怎么出?
原分录负数红冲就行了
公司是小规模,不是今年的,是19年的,
原分录负数红冲就行了