同学你好 不可以的哦
老师,社保不计提可以吗,直接,借,管理费用,贷银行存款,行吗
老师您好,当月缴纳当月的社医保需要 计提吗 借:管理费用—社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬- 贷:银行存款 还是 直接 借 :管理费用-社保 贷:银行存款
老师,社保缴纳不计提,直接借管理费用社保费,贷银行存款可以吗?
老师好,请问社保缴费不计提可不可以,缴费时就分录直接做,借管理费用-社保贷银行存款,可以吗?
外账,单位社保没计提,缴纳时,直接借管理费用贷银行存款可以吗
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
可以讲下原因吗?谢谢!
要通过应付职工薪酬的
这样的话之前没计提的还用补提吗?
同学你好 要补计提的哦