你好; 对方要开建筑服务 *装修费发票给你入账的
老师,我们公司与个人施工队签订了车间建筑装修工程,这个工程一次性包死,我们已付预付款20万,还剩10万,先需要对方给我们开发票,该开什么内容的发票呢
老师,我们公司与个人施工队签订了车间建筑装修工程,这个工程一次性包死,我们已付预付款20万,还剩10万,先需要对方给我们开发票,该开什么内容的发票呢
老师,想问一下个人施工队与我公司签订建设工程施工合同,工程内容是车间及办公室的建造和装修,现在已经付对方27万,合同总价款是36万,老师,对方该以什么发票入账
老师,想问一下个人施工队与我公司签订建设工程施工合同,工程内容是车间及办公室的建造和装修,现在已经付对方27万,合同总价款是36万(一次性包死,连工带料),老师,对方没有提供发票,去税务局问了说个人开不了建筑服务大类的发票 ,那该开什么发票入账呢,我也不知道什么内人的发票算合理
老师,18年与个人施工队签了建筑工程施工合同,合同总价款36万,一次性包死,截止目前一共付了28万,发票开了20万,因个人不能开建筑服务类的发票,所以今年一月份以这个人的名义成立了公司开的票,所以财务这需要什么资料可使这个业务闭合
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
老师,那对方是个人施工队是要去税务局代开发票吗?税点应该是多少呢?
你好; 是嘚。 增值税按1% 。附加税按增值税的 6% 。建筑施工按万分之三*50% ; 个税按1.5%左右
老师,麻烦您说的详细些
你好; 我上面已经说的很详细了 ; 我把每个税种 具体 税率都说了
老师,建筑合同不都是按9%开的吗?而且附加税应该是按增值税的1.2%呀,
你好; 你现在是个人 去开票 给公司 ;个人是 增值税按1% 9%是 公司一般纳税人的税率
老师,您的意思是个人去开30万的发票,开票时需要付1%增值税及6%附加税,也就是付21000开票
你好; 是嘚 。 我就是给你写的个人去代开发票的税率情况。
老师,那建筑施工按万分之三✖️ 50%这又是什么税呀
你好; 这个是印花税; 印花税 ; 按照建筑施工合同
那就是开30万的装修费发票,需要付3000元增值税,180的附加税,印花税45元,个税4500元,一共要付7725元,麻烦老师看看算的对不对
你好; 增值税是根据不含税来计算的哦 ; 你上面是直接按30万含税金额来算增值税不对哈 ; 附加税根据增值税算 。
那是多少呀老师
你换算成不含税去计算增值税 。税率也给你 了。 你可以对应算下就行了。
那我们是公司就需要收到建筑服务装修费入账即可,不用代扣代缴其他税吧
你好; 是嘚。 他们按个人经营所得税报了 就不用你代扣了
老师,如果他们不去开装修费发票,是不是还可以开一些买材料的发票➕ 劳务费发票入账呢
你好; 装修费是包工包料的话要开建筑服务大类的。 除非是你买材料 和人工费分别来收费的