您好!这种你只能按50000多申报

您好,老师,我这个月申报10月份社保的时候,在销售收入那栏填了含税的金额,本应填不含税的收入,多填了,是否在下个月申报的时候少填就好了?
老师,本月我开了红字发票,填写申报表的时候开票金额应该填写这个月实际开票额,还是填写冲抵红字发票后得金额?
老师,您好,我想问您一下,我这个月要报税的时候,自动提取的发票信息金额是50000多,但是我们实际销售额是20000多,因为这个月我开了上个月的发票,填报表的时候我得怎么填?
老师,您好,我想咨询一个问题,我本月开了575万的发票,进项税额只有4万多,实际我们应该缴税四十多万,但是上个月稽查的时候进项税转出了,系统自动带出来-56万多,这种怎么填表啊?
你好老师,我的问题是我们单位这个人员已经退休了,但是1月份时候发放了一个月的13薪,不是退休金。是退休金额外的部分,报税时候漏报了,可以在这个月填上信息补报么?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
这个月多开的是上个月的 上个月已经把这部分按无票收入申报了
你好!这种情况,你只能去找管理员,跟他说明情况,看他要求你怎么做。 他如果说你是2笔业务,那么你只能重复交税
怎么可能交两笔税啊!我在不开票收入里把这个月多开的就是上个月已经报完的负数填里不就行了吗?
你好!如果你这个月有不交税的部分,可以减去后申报