
老师,请问下,我做内账:买了东西有进项做账是:应交税费-应交增值税(进项税额),卖东西做销项是:应交税费-应交增值税(销项税额),没有计提的,当月实际扣税,就做:应交税费-已交税金,贷:银行存款,这样对吗?感觉是不是做错了,
老师你好,增值税进项抵销项,我直接做的,借:应交税费-应交增值税(销项税),贷:应交税费-应交增值税(进项税)。这样做是不是不对呢?应该怎么做呢?谢谢
老师 我10月份的进项税抵扣我10月份的销项税 那么我做账是应该把进项税计入:应交税费-应交增值税-进项税 还是:应交税费-应交增值税-待认证进项
老师,你好,老板让我内账外账一起做,请问内账销售和采购我应该按含税做还是不含税+销项或者进项
缺进项的企业不一定缺成本,缺成本的一定缺进项?这句话对吗,怎么理解呢?
老师: 采购合同签一个框架合同可以吗?因为同一个供应商需要买多次商品,公司嫌每次签合同太麻烦,所以只签一个框架合同吗。每次买货的时候用的采购单入账。
公款私存涉及的法律风险相关文件号?平台大额销售法人绑的自己卡,为了从不开票的上游进货和个人还款
郭老师,郭老师,您好,请教一下,如果小股东持股10%,实缴10万,已经分红了5万,现在急需用钱,打算退股,这个投资款10万还可以全部返回去吗?老师指点一下
元月份开的全电专票,这个月不想缴纳增值税,作废就可以吗
老师好!请人吃饭188元,没有增值税发票,允许税前扣除吗
老师,我们单位需要新增失业保险,但是此人在其他单位已缴纳,人员参保状态是正常参保,个人缴费状态是暂停缴费。那么我们单位新增他们失业该怎么操作
老师:A公司应付账款负数,实际已付清,怎么处理?
汇算清缴表格是申报那个表
老师,税务检查后査补的增值税,附加税,企业所得税怎么做分录呢?