你好 ; 你们这个平台主要业务 是什么 ;主要是 给别人提供平台代收代付赚取服务费吗

我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
网络运输平台上有加油站,维修公司,轮胎销售店,有司机,平台给托运方开9%的票做收入。司机的车如果用在平台上的钱到平台上的修理厂维修的话可以打九折,那么对于修车这件事来说对于网络运输平台来说,如何账务处理?涉及赚取差价还是有提成?还是别的方式?都是如何做账呢?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老板说可以做网络运输平台的成本,我就一直不明白,能做成本吗?
你好; 主要是看你们怎么开展业务; 赚取服务费 这个就是差价来报税的
如果只是给托运方开的票是收入,在无车的情况下,如何运作,才能把修理等后方市场服务这块计入平台企业的成本呢
你好; 那你们 可以 做 管理运营服务这方的; 有一个我记得有一个是无车承运服务 的业务的
过去的无车承运现在不都改叫网络运输平台了吗!我们就是在做这个,你的意思是说像车的修理,润滑油之类的只要车上用的我们都可以做为平台企业的成本?
你好 ; 是嘚 。 对应你公司发生的直接费用 都是 计入平台成本去; 因为你会取得对应收入的
车上的油、ETC、修理都进了网络运输平台的成本里去,那司机做为个体户,他们在报税时成本除了每年的60000加保险不就没大有别的了吗?毕竟车的支出票都给了网络运输平台了,那不就加大了个体户的经营所得的个人所得税了
你好 ; 是嘚 。 因为是你们公司 收到这些发票你做成本处理 ; 你利润高了你 个税就高了