借:应收账款 169500 贷:主营业务收入 150000 应交税费-应交增值税(销项) 19500
资料:红旗工厂为增值税- -般纳税人,适用税率为13%。该厂2019年7 月发生下列经济业务: 1.3日,向五环工厂销售GM产品100件,单位售价400元,增值税税额5200元。款项已存人银行。 2. 5日,用银行存款支付产品广告费1500元(含税,取得增值税普通发票)。 3.8日.向光明工厂销售GN产品200件,单位售价300元,增值税税额7800元。款项暂未收到。 4. 10日,向东风工厂销售801#材料500千克,单位售价80元,增值税税额5200元。 款项已存人银行。 5.15日,用银行存款支付产品销售发生的运输费3000元(含税取得增值税普通发票)。 6 20日,向长虹工厂销售GM产品300件,单位售价400元,增值税税额15600元:CN产 品100件,单位售价300元,增值税税额3900元。款项已存人银行。 7. 21日,收到光明工厂前欠的GN产品货款67800元,存入银行。 8. 25日,向永胜工厂销售802#材料100千克,单位售价50元,增值税税额650元。款项暂未收到。 9.30日,收到永胜工厂偿还的802#材料货款565
销售给胜利工厂甲产品300件,单位售价500元,销项增值税19500元,款项尚未收到。
销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元只做第二问
销售甲产品200件每件售价500元,共计100000元,增值税销项税额13000元,代垫运杂费300元,产品已发出,货款尚未收到
开出增值税专用发票销售给慧海公司甲产品1600件,单价300元,款项尚未收到。
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?