咨询
Q

1、采购部下了1000套物料,本来的单价是10块钱,但录账录成了12块钱,本月初对帐时没有发现,所以财务对上个月做了结帐,月末要要付款时财务查账的时候才发现,作为财务您会怎么处理这个问题(未税的情况下),并且已经物料用到生产上了.(请用手工做会计分录)2、月初的时候扎帐前你都会做什么什么工作!。3.一个公司的生产成本都怎么核算?4作为公司会计,您一个月的工作安排是怎么样的(我司是一般纳税人),每一个工作内容要说一下大约的完成的时间5一个公司在什么环节/部门比较容易出现问题,请描述问题所在,如何去防范问题的发生,6你会看财务报表吗?如何分析财务报表?

2021-12-10 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 17:42

学员你好,第一问分录如下 借:生产成本负数 贷:应付账款负数 第二问月初扎帐需要先计提税费,计提折旧摊销,核对现金,银行存款,核对业务往来,核实存货结存等 第三问.一个公司的生产成本需要根据材料的消耗,人工的消耗,制造费用的消耗等进行归集核算 第四问,平时及时账务处理,月末做好税费预估,认证进项税额,次月8号前扎帐出报表,15号前完成纳税申报

头像
齐红老师 解答 2021-12-10 17:44

第五问公司经营过程中产品销售环节和成本控制环节的平衡最容易出问题,要做好销售和成本费用控制的平衡测算,实现收益最大化

头像
齐红老师 解答 2021-12-10 17:46

第六问,财务报表反应一个单位的经营情况,财产状况和现金流量,要做好与上年同期,本企业预算,同行业的的对比,及时查找不足,实现收益最大化

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
学员你好,第一问分录如下 借:生产成本负数 贷:应付账款负数 月初扎帐需要先计提税费,计提折旧摊销,核对现金,银行存款,核对业务往来,核实存货结存等
2021-12-10
第一个问题相当于是你那个金额做错了,现在直接用相反的账务处理调整。借生产成本负数2000。贷应付账款负数、2000。
2021-12-10
学员你好,第一问分录如下 借:生产成本负数 贷:应付账款负数 第二问月初扎帐需要先计提税费,计提折旧摊销,核对现金,银行存款,核对业务往来,核实存货结存等 第三问.一个公司的生产成本需要根据材料的消耗,人工的消耗,制造费用的消耗等进行归集核算 第四问,平时及时账务处理,月末做好税费预估,认证进项税额,次月8号前扎帐出报表,15号前完成纳税申报
2021-12-10
你好! 建议找规模比较大的公司做财务会计方面的工作,那里面升职空间比较大。
2020-09-06
你好,亲爱的同学,很理解你现在的感受,以前会计会走估计就是你说的这些原因,可能感觉很无助,感觉自己无力回天。
2021-01-29
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×