是的,这个是正确的哦
甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
我是销售方,我为购买方垫付运费,是计入借:应收账款 贷:银行存款还是借:其他应收账款 贷:银行存款
代付款时,借其他应付款,贷银行存款,为什么是这么的分录,而不是借其他应收款,贷银行存款
老师,销售商品,代垫运费,课程里给的答案是 借:其他应付款 贷:银行存款 为什么借方是其他应付款,不应该是其他应收款吗?不是替对方垫付的吗,以后要收回吗?
老师您好,代购货方垫付的包装费 会计分录为什么是? 借:应收账款 贷:银行存款
老师,我们是工程公司,请另外一个劳务公司的人员过来做事,对方开了劳务费发票过来,请问是直接计入成本—工资吗?
4月增值税进项税未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值税,留抵后余下38.42。这种做账对么?我系统结账显示,应交增值税-未交增值税为624.82元,未计提税金。麻烦老师帮忙看看是不是哪里做错了
老师,支付宝收款(绑定公司账号),不提现钱就在支付宝账号,这个怎么入账,要报未开票收入,借 其他货币资金 贷 应交税费-应交增值税销项税额 主营业务收入 ,这样对吗,关键我分不出来这些那些开票了,那些没开票?未开票收入报多少
公司生产加热管的,现公司支付5000检测水经过我们产品加热后是否符合卫生标准的一个检测费用,该计入什么科目
老师,你好!我想问下咱们有建筑业对工程管理的规则或办法制度有模板吗
测试pos收入0.01元,怎么做分录
注销公司,最后账上有未分配利润,是不是要交所得税,税率是多少,按照什么交,怎么交?
老师好,24年的年终奖这月计提,下个月发放并申报可以吗?
个税返还手续费忘记申报增值税了怎么办
老师,个人独资企业7月15日也可以升级有限公司了?
代垫的费用是借其他应收
贷银行存款是付了款的所以用银行存款