同学你好, 本期期末应收款余额=1800%2B200-500=1500,期末坏账准备=1500*2%=30,期初坏账准备=1800*2%=36,应转回6万元,借坏账准备 6,贷资产减值损失 6

这道题不会,请老师把答案详细分析一下
一道初会题,要详细解答以及分录。
请老师们详细的解答一下这题,会计分录以及答案解析
老师您帮我解答一下这个,详细的解析,答案我看不来,他没解析。谢谢您
1.审计题。请老师看看这个题。想看看详细的答案解析
个税申报时,专项扣除有几个月没有添加扣除,汇算清缴时,还可以扣除吗
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
那赊销的那个200万呢,那儿怎么不计提坏账准备
我记得还有个赊销200万,为什么那赊销的不计提坏账准备呢
老师,你咋这么久了不回答呢,快点吗,我赶时间
同学你好,赊销的200我已经加进去了,但是我们后面又收回了500,所以说1800+200-500”
同学你好,我们是按照上期期末和本期期末的余额来算坏账的
(1800+200)*2%等于40万呢,40减30等于10才对啊,你不要光看选项吗,这题万一答案是错的呢
当期赊购200万要不要计提坏账吗,等半天也没人回答
同学你好,收回500应收款,同学你应该仔细看老师的回复,老师是1800+200-500,同学不仅审题,看答案也要仔细,赊购200是发生额,收回500是减少额