同学你好, 本期期末应收款余额=1800%2B200-500=1500,期末坏账准备=1500*2%=30,期初坏账准备=1800*2%=36,应转回6万元,借坏账准备 6,贷资产减值损失 6

这道题不会,请老师把答案详细分析一下
一道初会题,要详细解答以及分录。
请老师们详细的解答一下这题,会计分录以及答案解析
老师您帮我解答一下这个,详细的解析,答案我看不来,他没解析。谢谢您
1.审计题。请老师看看这个题。想看看详细的答案解析
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
那赊销的那个200万呢,那儿怎么不计提坏账准备
我记得还有个赊销200万,为什么那赊销的不计提坏账准备呢
老师,你咋这么久了不回答呢,快点吗,我赶时间
同学你好,赊销的200我已经加进去了,但是我们后面又收回了500,所以说1800+200-500”
同学你好,我们是按照上期期末和本期期末的余额来算坏账的
(1800+200)*2%等于40万呢,40减30等于10才对啊,你不要光看选项吗,这题万一答案是错的呢
当期赊购200万要不要计提坏账吗,等半天也没人回答
同学你好,收回500应收款,同学你应该仔细看老师的回复,老师是1800+200-500,同学不仅审题,看答案也要仔细,赊购200是发生额,收回500是减少额