你好 可以这么做的
老师你好,我司是一般纳税人,购进的商品货到但是发票还没收到,入库时暂估入库,借:库存商品(金额价税合计)贷:银行存款,本月购进的下个月发票才给开,购进的暂估入库商品我方已销售,结转成本时的单价该怎么结转还是含税单价结转成本吗
老师,我们外购的货物已经销售出去了,但采购的发票还没有收到,当时只是暂估入库的,那销售出去以后结转成本也是按暂估的结转吗?
请问先销售了货物,但是之前进货单价发票还没收到,可以暂估入库结转成本吗?
老师,先收到货,票还没到,暂估入账了,结转成本!下个月收到票了,正常入账之后要冲销成本和库存商品?
老师,进项发票还没有到,先做了暂估入库,然后销售了开具销售发票,那本月成本结转的时候,可以结转吗
个税申报是按计提申报还是发放申报?
老师你好,我想请问一下,我们公司有一部分虚拟的工资,也是银行发放,但是暂时有两个月没有发放,这个挂其他应付还是应付职工薪酬贷方挂起哇
老师,公司买了新的车,这个折旧怎么折,需要减净残值再折旧吗?
小规模一季度不超过30万免增值税度附加税,印花税免吗?
中级会计分录金额后面写了单位,原则上是不扣分的,这是真的吗?
发票真伪在什么平台查询?
个人从非上市公司取得的股息红利不免征个人所得税吗,公司都免征的呀
老师好:去新的公司上班,老板名下有5个公司,新来财务主管,财务经理,两个人要从之前的两个会计手里接账,董事长要求,财务经理代2个公司的账,那么我想问下,财务经理和财务主管要怎么分配这几个公司比较好? 我是财务经理……
老师,你看这个弥补以前年度亏损应该填负数还是正数
公司一个月发三次工资,嗯,10号、20号和25号。但是他的个税就提前报了呀,所以导致他的工资都不准和个税申报不一样,前期的账全部对不上,有可能8月的绩效和提成,10月底发,这个情况怎么调前期的账呢(工资全部走的公户),怎么申报个税,让银行回单和个税申报系统一致呢
销售的差一部分的成本发票,比如差200吨的,发票,按200吨暂估?
销售出去的是的 是这么做
可是后面收到的单价和前面已经结转成本的单价不一样,要高得多?这样可以吗?
可以的 暂估本来就不准确
那我先按哪个价格暂估?
按前面结 转的单价暂估还是按后面收到的发票?
有合同吗 没有的就安前面的来
后面收到发票后分录怎么处理?
红冲暂估 借应付帐款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数 然后做发票的 借库存商品 进项 贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品