你好,分录多,写好发给你
老师,甲换入固定资产的价值为什么是72,而不是 72+5
老师,个税怎么减员呢???
老师上个月未交增值税是贷方-5000,那我这个月的进项应不应该加上
@ 老师我是今年3月份暂估的材料款,这个月款已经付完了,但是发票还没有全部到齐,不牵涉到跨年的问题应该怎么冲之前的暂估,发票到了该怎么做体现和对方的往来?3月做的暂估是借:主营业务成本-材料销售成本100万,贷:应付账款-材料款-暂估100万?
老师,就是我们3季度景点给我们打款是29万,我做分录是借银存29万,贷主营业务收入29万/1.01,应交税费 税应交增值税29/1.01x0.01对吗?@董孝彬老师
老师好,自然人申请代开发票,不知是否已提交,请问在哪查询
开发票只有全称,没有纳税人识别号可以入账抵税吗?
成品进销存:7月已知条件生产入库成品数量和成本金额,出库已知数量但不知道单价和金额,结余知道数量但不知道单价和金额,期初数量和金额单价都不知道,那可以用反推法,反推出6月结余数量,可以用入库单价代替期初单价吗?因为是第一个月核算成本,库存是不准的。
老师,一般什么情况下,或者什么行业,给人员发工资或结算费用,需要对方发身份证正反面作为原始凭证呢、比如施工项目的需要到吗?
不买社保,可以在工户发工资吗?员工也没有在别的地方买社保
你好,分录如下,请参考