你好 ;这个是 视同销售; 可以抵扣的。 你会产生销项税的

甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年3月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为256000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额2500元。(2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8000元。(3)销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3480元/台;另收取优质费522000元、包装物租金174000元。(4)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价116元/台。(5)向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本2088元/台。已知:增值税税率为13%,上期留抵增值税额59000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:请根据上述资料,不考虑其他因素,计算当月销项税额,允许抵扣的进项税额和当期应纳增值税额。
2.甲公司为洗衣机生产与销售公司,本年10月发生业务如下: (1)本月销售N型洗衣机30台,每台零售价2560元; (2)本月以旧换新销售W型洗衣机25台,旧洗衣机作价300元,新洗衣机售价3600 (3)本月本月购进原材料一批,取得增值税专用发票注明税款2500元; (4)本月因管理不善一批原材料被盗,该批原材料进项税额326元; 工作要求:计算甲公司本年10月应缴纳的增值税。
企业为一般纳税人 销售打印机160万,收取包装费2.26万; 以旧换新销售洗衣机,新洗衣机含税原价169.5万,旧洗衣机折价5万; 销售使用过的固定资产(开普通发票),含税销售收入3万,未放弃减税优惠; 购入冰箱,增值税专用发票上为10万; (1)业务1的销项税额 (2)业务2的销项税额 (3)业务3的增值税税额 (4)总共的增值税税额
因为业务上原因送给客户冰箱洗衣机的采购发票进项税额可以抵扣么?
A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的税额为360元。(2)购进低值易耗品,取得的增值税普通发票上注明的税额为5200元。(3)销售M型洗衣机l000台,含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元/台。(5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台。已知增值税税率为13%,上期留抵增值税税额为42000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:(1)计算A公司可以抵扣的进项税额;(2)计算A公司当月销售M型洗衣机增值税销项税额;(3)计算A公司当月通过以旧换新方式销售M型洗衣机增值税销项税额;(4)计算A公司当月向优秀职工发放M型洗衣机增值税销项税额;(5)计算A公司当月应纳的增值税税额。
老师好,公司最近买了一些购物卡,怎么做账好呢?
老师,机动车发票开给客户属于终端客户,还能开折让吗,我们是卖轻卡的4S店
老师,计提股东分红后,三个报表只有资产负债表的未分配利润数据有变动,其他两个表数据不变?
老师,报税的时候,提示企业所得税和财报不一致,是什么意思
个体户经营范围变更收费吗?
老师,你好。用其他钢板做成H型钢后开票税收分类用什么?以前H型钢买回来税收分类是:黑色金属冶炼压延品
老师,标书中计算速动比率时,(流动资产-存货)/流动负债,还是说分子中除了用流动资产-存货还用-预付账款吗?我看之前没减,实操标书中用减吗?
餐饮店上的美团,饿了么这些。平台他扣了手续费,他们会开发票给我们吗??
我们给上游支付20%的定金货款,然后他们到50%的货,这种如何做凭证
老师好,公司给员工提供免费午餐,没有统一标准,就是员工一起用餐制,请问液化气、锅碗瓢盆,油盐酱醋、菜肉等都可以列支福利费,对吗?
那这样做账就相当于没有抵扣了,进项税额和销项税额抵没了。
你好; 是的; 这样来处理的