同学你好 13 借,生产成本 借,制造费用 借,管理费用 借,销售费用 借,在建工程 贷,应付职工薪酬 14; 借,银行存款452000 贷,主营业务收入400000 贷,应交税费一应增一销项52000 借,主营业务成本200000 贷,库存商品200000 15 借,银行存款113000 贷,其他业务收入100000 贷,应交税费一应增一销项13000 借,其他业务成本80000 贷,原材料80000 16 借,销售费用 贷,银行存款 17 借,管理费用200 贷,银行存款200 18 借,银行存款 贷,营业务收入 19 借,管理费用 贷,银行存款 20 借,税金及附加300 贷,应交税费一应交城建 税210 贷,应交税费一应交教育附加90

11.当月1日,从银行借入一笔生产经营周转借款2000000元,期限为6个月,年利率6%,按季付息,到期一次还本。作出当月借款及预提当月利息的会计分录。12.前欠蓝天公司货款566000元确实无法支付。13.当月应付工资总额200000元,工资费用汇总分配表中列示:产品生产工人工资100000元,车间管理人员工资40000元,行政管理人员工资20000元,专设销售机构人员工资30000元,建造厂房人员工资10000元。14.向恒兴企业销售C产品一批,公司开具的增值税专用发票注明:价款400000元,增值税额52000元,公司收到货款后存入银行。该批产品库存成本为200000元。15.出售一批闲置A材料100000元,增值税额13000元,A材料成本为80000元,收到货款存入银行。16.以银行存款支付产品广告费10500元。17.行政管理部门购买办公用品200元,用支票支付。18.收到客户支付的违约金收入30000元存入银行。19.以银行存款支付厂部办公费200元。20.计算当月应交城建税210元,教育费附加90元。
编制会计分录:13.当月应付工资总额200000元,工资费用汇总分配表中列示:产品生产工人工资100000元,车间管理人员工资40000元,行政管理人员工资20000元,专设销售机构人员工资30000元,建造厂房人员工资10000元。14.向恒兴企业销售C产品一批,公司开具的增值税专用发票注明:价款400000元,增值税额52000元,公司收到货款后存入银行。该批产品库存成本为200000元。15.出售一批闲置A材料100000元,增值税额13000元,A材料成本为80000元,收到货款存入银行。16.以银行存款支付产品广告费10500元。17.行政管理部门购买办公用品200元,用支票支付。18.收到客户支付的违约金收入30000元存入银行。19.以银行存款支付厂部办公费200元。20.计算当月应交城建税210元,教育费附加90元。
编制会计分录:13.当月应付工资总额200000元,工资费用汇总分配表中列示:产品生产工人工资100000元,车间管理人员工资40000元,行政管理人员工资20000元,专设销售机构人员工资30000元,建造厂房人员工资10000元。14.向恒兴企业销售C产品一批,公司开具的增值税专用发票注明:价款400000元,增值税额52000元,公司收到货款后存入银行。该批产品库存成本为200000元。15.出售一批闲置A材料100000元,增值税额13000元,A材料成本为80000元,收到货款存入银行。16.以银行存款支付产品广告费10500元。17.行政管理部门购买办公用品200元,用支票支付。18.收到客户支付的违约金收入30000元存入银行。19.以银行存款支付厂部办公费200元。20.计算当月应交城建税210元,教育费附加90元。
编制会计分录:13.当月应付工资总额200000元,工资费用汇总分配表中列示:产品生产工人工资100000元,车间管理人员工资40000元,行政管理人员工资20000元,专设销售机构人员工资30000元,建造厂房人员工资10000元。14.向恒兴企业销售C产品一批,公司开具的增值税专用发票注明:价款400000元,增值税额52000元,公司收到货款后存入银行。该批产品库存成本为200000元。15.出售一批闲置A材料100000元,增值税额13000元,A材料成本为80000元,收到货款存入银行。16.以银行存款支付产品广告费10500元。17.行政管理部门购买办公用品200元,用支票支付。18.收到客户支付的违约金收入30000元存入银行。19.以银行存款支付厂部办公费200元。20.计算当月应交城建税210元,教育费附加90元。
鸿远公司12月份发生以下业务。要求:编制相关会计分录。1.从银行提取现金3000元。2.5日向甲公司销售商品一批,开出增值税专用发票:价款50000元,增值税额6500元。款项全部收到,3.19日,行政管理部门门购买办公用品200元,用支票支付。4.21日,向乙企业赊购材料-批,取得了增值税专用发票,价款20000元,增值税额2600元,开出了面值为22600元的商业承兑汇票。材料运达企业并验收入库5.25日以银行存款支付产品广告费10000元。6.26日收到客户支付的违约金收入30000元存入银行。7.31日,当月应发工资50000元,工资费用分配汇总表列示:生产部门直接生产人员工资20000元;生产部门管理人员工资10000元;管理部门人员工资8000元;专设产品销售机构人员.工资12000元。8.31日,支付本月短期借款利息2000元。9.31日,结转本月销售产品成本75000元。10.31日,计算当月应交城建税210元,教育费附加90元。
老师!个体工商户网上税务登记流程,怎么操作
请问我们是洗车公司,客户抖音上团购券,然后这个钱是先进抖音,再通过抖音扣除手续费到我们家公户,应该是我们给客户开发票还是抖音给客户开发票
老师,数电发票对方查验不到,是不是需要保存xml格式?
抖音账户,收款给客户开发票,用公司还是抖音给开
老师,我想问下就是商品我们购进再卖出,卖出价通常要比成本高多少来交增值税
公司租了块地建设了厂房,需要交什么税? 如果这块地是自己买的,建了厂房需要交什么税
老师,开了发票,对方查验不到,税务系统我需要怎么操作一下?
老师,您好请问下我们公司有发货的,财务要审核他的账,但是老板的农村亲戚在,老板也要她记发货的账,那是不信任财务吗
公司这个月买房子 可以一次性扣除费用吗 抵减所得税
建筑企业异地工程可以在项目所在地开银行户么么