同学你好 13 借,生产成本 借,制造费用 借,管理费用 借,销售费用 借,在建工程 贷,应付职工薪酬 14; 借,银行存款452000 贷,主营业务收入400000 贷,应交税费一应增一销项52000 借,主营业务成本200000 贷,库存商品200000 15 借,银行存款113000 贷,其他业务收入100000 贷,应交税费一应增一销项13000 借,其他业务成本80000 贷,原材料80000 16 借,销售费用 贷,银行存款 17 借,管理费用200 贷,银行存款200 18 借,银行存款 贷,营业务收入 19 借,管理费用 贷,银行存款 20 借,税金及附加300 贷,应交税费一应交城建 税210 贷,应交税费一应交教育附加90
老师,内账,生产成本借贷方都有金额,有本单位自制半成品,出库,入库,这样生产成本借方和贷方都有这个数,结转贷方的时候要做相反分录吗?借生产成本贷库存商品,这样对吗?
老师股权转让的问题,希望您接手继续回复下哈!公司注册资本2000万,公司3位股东,A股东占股98% ,B.C各占股1% 公司实缴资金5万是A股东实缴的。B.C股东实缴为0
老师社保滞纳金所得税前让扣吗
,商业承兑汇票到期了自动转入一笔款到对公账户上,这笔钱怎么做分录啊?那怎么把这边钱转出来才是合规的呢
申请发票额度上传合同是上个月的日期,但是发票没有开完,用这个合同行吗
个税扣缴端如何隐藏离职员工
老师,这几种扣款,我应该对应做些什么科目,谢谢
老师你好,我想咨询一下残疾人保障金如何申报,如何填写
老师请问一下中级是什么时候开始报名?
出去拉业务吃饭喝酒,叫的代驾,这算交通费还是招待费