你好,具体是什么税种呢?
老师,补缴了以前年度的增值税跟企业所得税,需要怎么做分录呢?
补提跟缴纳以前年度的税金,怎么做分录
补提缴纳以前年度的税金怎么做分录
小规模纳税人,计提企业所得税5万,因为有以前年度亏损补,实际缴纳2万,计提分录怎么做?实际缴纳的时候分录怎么做?
补提以前年度的印花税怎么做分录
老师,我个税app里收入是150809元,减掉6万,没有其他了,是不是这样算个税150809-60000=90809,90803*10%-2050=7030.3
请问老师,我们是生产企业,有家供应商红冲了一张去年开的原材料发票,可是我们去年就已经入了成本,今年收到的这张红冲发票怎么入帐呢?哎
老师好,软件产品即征即退,是嵌入式软件吗?
老师好合伙企业需要计提个人经营所得税吗
资产负债表中资产合计比负债和所有者权益合计多1万,应收账款中数据-1万,这种情况应该怎么处理啊
请问老师,小规模季度不足30万减免的增值税是记入营业外收入吗
老师,你好,对公户实质归还股东借款100万,但银行回单备注的是报销款,请问支付的100万是按还借款还是报销款做账
小规模公司,没有开发票的,报税时还需要计提未交税费吗?
22年有一张专票5万元,我们付款给A,A用另一公司B开发票给我们公司,这张发票原会计没做账也未勾选抵扣,对方B公司也未红冲,现在25年了,这张发票怎么处理好?老师这张发票勾选抵扣那儿还一直在。
同事想成立个体户,我登录e窗通平台,填写信息是同事的,对我会有啥影响吗
是所得税
你好 计提,借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 缴纳,借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
可以不用以前年度损益调整,用利润分配-未分配利润?
你好,你单位是执行小企业会计准则,导致没有这个科目吗?
是的,没有这个科目
你好,那分录就是 计提,借:利润分配-未分配利润 ,贷:应交税费—企业所得税 缴纳,借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
我之前就是这样做的,导致资产负债表跟利润表的勾稽关系有问题,中间差的金额刚好就就是最后补提的那个税金的金额
你好,有发生利润分配-未分配利润的情况下,报表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)调整所得税的金额
是,就差在这了,未分配利润这个分录(是我分录有问题吗,还是我需要调整一下报表格式)
你好,不是分录的问题。(请仔细看我的描述)