同学你好 按照占股比例吧
老师,我想请教一下,我们是一家私人医院,现在我们出租部分病房给甲公司开展业务(他们经营范围是医疗机构服务和老人和残疾人养护服务),和我们经营范围是一样的。现在他找了另外一家公司乙公司(经营范围是咨询服务)和我们一起签约三方协议,我们每月把90%的甲公司收入转到乙公司,那乙公司他们开的咨询服务发票我们能正常入账吗?每月转给他们15万左右
老师,我想问一下,我公司,母公司投资控股旗下三家公司,这几家公司所有的开支运营都是由法人的私人账户转进去来支付货款的和费用的,现在我们公司要融资,对方要求我们把,在报表实收资本上体现出母公司投资给过三家公司投资款,但是我们从来没有已母公司的名义转钱给三家公司账户过,都是法人私户转账过去的。现在母公司注册资本1千万,实际入账实收资本才100万,三家公司的实收资本都是虚的,没有入账过,这个要怎么分出母公司投资款给给过三家公司呀
我公司投资设立了三家宠物医院,母公司跟一家服务公司签定了代运营协议,运营三家宠物医院,母公司付款,进项发票是母公司,代运营费用怎样在母公司和三家子公司之间分配
老师,我们公司找了一家代运营公司,他会帮我们提供代收款的服务。用户会通过他的平台享受服务,用户的发票需要我们来开。我跟他们之间的票务往来仅限于,他的代收款服务我们提供的服务费。他在进行款项代收之后,会按照一定的周期结算给我们。这样的模式合规么?
老师你好,我们公司2021年6月投资70万,成立了一家全资子公司。子公司应用范围是提供服务(成立这家公司就是为了给母公司提供咨询服务)。2021年子公司提供给母公司的服务费是86万(子公司在当年也确认收入了的)。这86万在母公司这边入账科目是销售费用服务费。然后子公司在2021年的净利润是22万。另外,86万服务费母公司只是支付了部分,还有43.5万未支付。 做2021年合并报表的分录是怎么样的呀? 我目前做了如下凭证,可以帮我看一下有没有做错的? (1)内部往来抵消凭证 贷:应收账款 43.5万 借:应付账款 43.5万 (2)关联交易合并抵消(内部装修服务费收入抵消) 借:主营业务收入 86万 贷:销售费用 86万 (3)权益合并调整分录(投资抵消) 借:实收资本 70万 贷:长期股权投资 70万 这些分录做的对吗?我还要做其他什么分录吗?
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗