你好 开票时间是这个月的
你好老师,我们是农户提供发票,然后他在上月最后一天开的票是错的,这月要冲红重开,那我冲红重新开的话是这月的开票日期还是上月?
你好老师,我们是农户提供发票,然后他在上月最后一天开的票是错的,这月我要让农户冲红重开,那在税务局代开的话是这月的开票日期还是上月?
老师,我们是小规模,上个月给客户开了张纸质发票,错了,我这个月冲红了,重新给客户开了一张,冲红的那张发票联要给客户还是我们自己留着?
上月只开了一张发票,因为信息错误,客户退回来冲红,重新开的发票是这个月的日期,那现在还需要报上个月的税么?
老师,我想问一下我们9月开票开错给另一家公司,现在这个月发现是把上个月开错的票重新冲红掉,然后开给对的那个公司吗,是这样操作不?然后,我这个冲红的票会影响到这个季度增值税的申报吗?
老师,以自己自然人登陆进电子税务局后解绑的办税员了,但是去大厅刷身份证为什么还显示自己有那个公司呢?是哪里还需要改动吗?
某企业生产b产品,需两道工序才能完成。假设原材料消耗定额为100千克,第一道工序原材料消耗定额分别为20件和30件。本月完工产品数量为200件。月初在产品成本和本月发生的原材料费用合计为20000元1.若原材料是在每道工序开始时一次性投入的,按约当产量法计算b产品的完工产品和月末在产品的原材料费用2.若原材料是按阶段在每道工序开始以后逐步投入的,按约当产量法计算b产品的完工产品和月末在产品的原材料费用。
老师,公司2010年成立的现在变更法人和公司名字了,之前会计凭证是否需要移交吗?还是说只移交近期几年的就行呢?有规定要求吗?
20日收到上月末估价入账甲材料的发票账单,增值税专用发票注明的货款为5 000元,增值税为650元,使用银行承兑汇票结算。
老师,收到银行汇票和本票都是银行存款,见票即付的票据业务对吗?商业承兑汇票和银行承兑汇票是是应收票据吗?
20日,用银行存款支付产品销售运输费300元(取得增值税普通发票)
14日,向雪莲公司销售Jk产品400件,单位售价250元,增值税税额13000元款项已存入银行
老师A105050这个表要填社保吗
10日,向前进公司销售Jp产品200件,单位售价600元,增值税税额15600元款项暂未收到
10日,向前进公司销售Jp产品200件,单位售价600元,增值税税额15600元款项暂
那可以用作上月的进项做抵扣么
你好,这个发票具体的什么原因错了?
老师,这个是什么情况可以这样
代理公司的人说让我们申报上月增值税,但是不要缴纳,生成欠税,然后下月申报的时候用欠的税减掉留底,可以这样吗
你可以的 可以这么做的
这个有具体文件政策么
没有文件 但是进项附表二有上期留底抵欠
我们不是上期留底,是这个月留底,申报上月的有欠税,下月申报这个月可以用那个欠的税抵吗
哦,那不就是下一个月的刘迪来抵扣这个月的销项
那你图片说的那种是什么情况
就是你说的留底抵欠 附加税跟着增值税缴纳 本来应该这个月缴纳 你们下个月交
和我说的(我们不是上期留底,是这个月留底,申报上月的有欠税,下月申报这个月可以用那个欠的税抵吗) 是一回事对吧
你好是的 是一回事的
你好老师,我们8月份收到几张合作社开的免税票做了抵扣,然后专管员这月打电话说那个免税票不能用,说合作社不是自产自销,那我是该把那几张转出让对方重开还是让对方冲红重开?
对方给你开专票的可以 如果不开专票也是没发抵扣
就是不知道让冲红重开对应专票,还是在这月直接进项转出,取得对方农户发票
下个月转出 本月开出的专票可以抵扣 你现在这个月转出 这个月开的专票没发抵扣