你好 开票时间是这个月的

你好老师,我们是农户提供发票,然后他在上月最后一天开的票是错的,这月要冲红重开,那我冲红重新开的话是这月的开票日期还是上月?
你好老师,我们是农户提供发票,然后他在上月最后一天开的票是错的,这月我要让农户冲红重开,那在税务局代开的话是这月的开票日期还是上月?
老师,我们是小规模,上个月给客户开了张纸质发票,错了,我这个月冲红了,重新给客户开了一张,冲红的那张发票联要给客户还是我们自己留着?
上月只开了一张发票,因为信息错误,客户退回来冲红,重新开的发票是这个月的日期,那现在还需要报上个月的税么?
老师,我想问一下我们9月开票开错给另一家公司,现在这个月发现是把上个月开错的票重新冲红掉,然后开给对的那个公司吗,是这样操作不?然后,我这个冲红的票会影响到这个季度增值税的申报吗?
建筑劳务公司把某一专业作业给到刘某,刘某可以给底下的农民工购买工伤保险么?
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
那可以用作上月的进项做抵扣么
你好,这个发票具体的什么原因错了?
老师,这个是什么情况可以这样
代理公司的人说让我们申报上月增值税,但是不要缴纳,生成欠税,然后下月申报的时候用欠的税减掉留底,可以这样吗
你可以的 可以这么做的
这个有具体文件政策么
没有文件 但是进项附表二有上期留底抵欠
我们不是上期留底,是这个月留底,申报上月的有欠税,下月申报这个月可以用那个欠的税抵吗
哦,那不就是下一个月的刘迪来抵扣这个月的销项
那你图片说的那种是什么情况
就是你说的留底抵欠 附加税跟着增值税缴纳 本来应该这个月缴纳 你们下个月交
和我说的(我们不是上期留底,是这个月留底,申报上月的有欠税,下月申报这个月可以用那个欠的税抵吗) 是一回事对吧
你好是的 是一回事的
你好老师,我们8月份收到几张合作社开的免税票做了抵扣,然后专管员这月打电话说那个免税票不能用,说合作社不是自产自销,那我是该把那几张转出让对方重开还是让对方冲红重开?
对方给你开专票的可以 如果不开专票也是没发抵扣
就是不知道让冲红重开对应专票,还是在这月直接进项转出,取得对方农户发票
下个月转出 本月开出的专票可以抵扣 你现在这个月转出 这个月开的专票没发抵扣