你好 开票时间是这个月的
你好老师,我们是农户提供发票,然后他在上月最后一天开的票是错的,这月要冲红重开,那我冲红重新开的话是这月的开票日期还是上月?
你好老师,我们是农户提供发票,然后他在上月最后一天开的票是错的,这月我要让农户冲红重开,那在税务局代开的话是这月的开票日期还是上月?
老师,我们是小规模,上个月给客户开了张纸质发票,错了,我这个月冲红了,重新给客户开了一张,冲红的那张发票联要给客户还是我们自己留着?
上月只开了一张发票,因为信息错误,客户退回来冲红,重新开的发票是这个月的日期,那现在还需要报上个月的税么?
老师,我想问一下我们9月开票开错给另一家公司,现在这个月发现是把上个月开错的票重新冲红掉,然后开给对的那个公司吗,是这样操作不?然后,我这个冲红的票会影响到这个季度增值税的申报吗?
用朋友的身份信息直播,提现后钱到朋友那里,他再转给我。所以个人所得税由他来申报还是我来申报
公司搬迁,重新购买一批办公桌椅、柜子。总价8万,但是单张桌子、单个柜子不高于1000元,应该记哪个科目
亿企财税和金蝶用友一个都是记账软件吗?
现在俄罗斯和中国之间的交易直接就是可以人民币交易了吗
将自产产品赚送,无同类销售价格,成本为13000元,成本利润率为10%,为何算销项税是13000*(1+10%)*13%,成本+利润是含税价,怎么直接乘以13%算税额呀?税额应该是不含税价(成本价)直接✘税率呀?
之前财务都是找代账公司,记得代账公司每月要申报,这次自己学习财务老师让我学税务实操,所以除了学习个税实操外,还要学习什么,需要每月申报的都有哪些内容
银行端口收汇申报的a,产品,实际上收的钱是包含了abc三个产品,三个报关单,这样会影响收汇吗。同时会不会影响退税呢?
银行端口收汇申报的a,产品,实际上收的钱是包含了abc三个产品,三个报关单,这样会影响收汇吗?
老师您好,不想聊天,别人又说不与人沟通
老师,这家公司是小规模,查询本季度累计开具发票金额是不是296099.99+2960.99=299060.98。是这样查询统计的吗?
那可以用作上月的进项做抵扣么
你好,这个发票具体的什么原因错了?
老师,这个是什么情况可以这样
代理公司的人说让我们申报上月增值税,但是不要缴纳,生成欠税,然后下月申报的时候用欠的税减掉留底,可以这样吗
你可以的 可以这么做的
这个有具体文件政策么
没有文件 但是进项附表二有上期留底抵欠
我们不是上期留底,是这个月留底,申报上月的有欠税,下月申报这个月可以用那个欠的税抵吗
哦,那不就是下一个月的刘迪来抵扣这个月的销项
那你图片说的那种是什么情况
就是你说的留底抵欠 附加税跟着增值税缴纳 本来应该这个月缴纳 你们下个月交
和我说的(我们不是上期留底,是这个月留底,申报上月的有欠税,下月申报这个月可以用那个欠的税抵吗) 是一回事对吧
你好是的 是一回事的
你好老师,我们8月份收到几张合作社开的免税票做了抵扣,然后专管员这月打电话说那个免税票不能用,说合作社不是自产自销,那我是该把那几张转出让对方重开还是让对方冲红重开?
对方给你开专票的可以 如果不开专票也是没发抵扣
就是不知道让冲红重开对应专票,还是在这月直接进项转出,取得对方农户发票
下个月转出 本月开出的专票可以抵扣 你现在这个月转出 这个月开的专票没发抵扣