您好,您这个账上做进项税额的话,肯定是需要勾选的。

老师,你好,问一下。认证发票是不是直接在电子税务局里面的综合服务平台里面的抵扣勾选里面点发票抵扣勾选啊还是别的,抵扣勾选里面有好几项,分别是发票抵扣勾选.发票不抵扣勾选等,我公司现在需要认证发票,但是现在不抵扣以后年度再抵扣,是要点哪个选项。
之前专用发票一直没勾选抵扣勾选,但账务上记了进项税额,请问现在要勾选抵扣勾选吗?还是不用?直接勾选不抵扣勾选?
老师好,请问一下出口退税业务在勾选平台上的进项发票,在退税勾选中勾选后,抵扣勾选中就不用再勾选了吧?
请问老师:发票抵扣勾选平台的发票,其中用于公司简易计税项目的、用于集体福利的专票。我是要先做抵扣勾选,再做进项税额转出?还是直接选择“不抵扣勾选”呢?
勾选抵扣 我1月没勾选 现在征期直接就25年2月 请问我1月不能勾选抵扣了吗??
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
但现在进项税额需要转成本下了,没有销项了,然后再注销公司。还需要抵扣吗?直接勾选不抵扣可否?
你不想抵扣的话也可以。
那之前做了进项税额的在账务上怎么记账转入不抵扣账下呢?
这个你直接转到你的成本费用里面就行。
分录怎么写呢?
借成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
就只要做一笔这个就行了是吧老师?
对,就相当于把进项税额转到成本费用里面了。
那老师还有一种情况,就是这次点了抵扣,并且跟之前账务记了进项税额一致,现在要转入成本下,请问分录怎么写呢?
也是一样做进项,税额转出。
具体分录怎么写呢?
借成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
也是一笔分录就可以了?
对,也是直接做一笔就行了。