你好,你这个是不是在电脑上第一次报税呢?
什么情况个税可以0申报啊
这个什么情况啊?填报不了
我公司的工资是压月发放,但是我报个人所得税按实际月申报了,这个怎么写情况说明啊?
这是什么情况啊,我上个月申报了啊
问下这个情况我怎么报税啊,是上月多缴了这月可以抵扣吗
是小微企业但是申报买卖合同印花税的时候按照万分之三的税率,为啥没减半征收呢
想咨询下:一般纳税人,用于招待客户的餐费发票,一般开具普票吗?开具专票,发票进项应该也不能抵扣。这样是不是公司一般都选择普票,比较省事儿。
老师,建筑工程企业发票额度调增,对应多少调增金额需要专管员审批呢
这个月个税的申报也是到27号吗
老师您好设备租赁公司的设备都是买的二手的,没有发票,请问能不能计提折旧,作为税前扣除凭证
老师看一下我这里季报要报 季报利润表还是 利润表
经营租赁租出去的汽车可以提折旧吗?
老师你好,我们是房开企业,之前预缴了3%的税款,现在开具发票按9%税率确认收入了,那销项税额可以抵减以前3%那部分,我想咨询的是,比如10户本月销项税额是5000元,对应的3%只有3000元 那只能抵3000呢还是5000元可以全抵
请问,个体户老板拿费用发票回来报销,之前借出去有其他应收款,拿发票回来报销,比如买了办公用品,这个分录怎么了,一般是借管理费用 贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款。但是之前有其他应收款了,应收跟应付只能用一个的话,这个分录应该怎么写了,搞不明白了
老师,班组或者包工头去税务个人名义代开发票后,但后来出现了一些考虑,公司怕全部支付给他个人后,他不支付给干活的工人,想以这张个人发票作为付款单据,但直接逐个支付到工人个人。这样可以吗?或者这种情况怎么办呢?
不是,上个月也是电脑上报的啊
这又是什么意思啊
那你可以看看你上个月申报吗?按理说是不需会出现的
申报完了,
行,申报完了就可以了。
我申报了两个员工的,一个人5000,两个人就是10000,是这样报吧
对,没错儿,就是这么报
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。