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王某的工作情况如下所示:王某在A公司担任工程师,王某的月工资为8000元。与此同时,王某还在另外两家公司(即C公司、D公司)提供技术支持,每月的酬劳均为5000元,均作为工资收入。试问如何对王某的收入进行税收筹划?方案一:不进行税收筹划,王某全年应纳税所得额为元,王某全年应纳税额为元。方案二:王某可与C、D两家公司协商,每月酬劳3000元,其余2000元以职工福利的形式发放,降低个人名义收入,进而减少应纳税个人所得税税额。筹划后:王某全年应纳税所得额为元,王某全年应纳税额为元。应选择方案。

2021-12-15 01:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-15 07:59

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齐红老师 解答 2021-12-15 09:28

你好 方案一:应纳税所得额=8000*12%2B5000*(1-20%)*2*12-60000=13200方案一:交个税=132000*10%-2520=10680方案二:应纳税所得额=8000*12%2B(3000-800)*2*12=88800方案二:交个税=88800*10%-2520=7560

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2021-12-15
正常交税金额(8000*12%2B5000*12*80%-60000%2B200000*80%)*20%-16920=31880 可以考虑成立个体户,另外的20万作为经营所得交税,那计税依据就是  20-5计算的。
2022-06-18
同学 你好 这个计算当中
2023-05-04
同学你好 稍等一下哦
2023-04-13
你好:个人身份接业务交税 全年综合所得8000*12-60000+50*2*0.8+200000*0.8=196080 纳税196080*0.2-16920=22296 要是个体接业务 全年综合所得8000*12-60000+50*2*0.8=36080 36080*0.1-2520=1088 个体纳税20-5=15万 交个税150000*0.2-10500=19500 合计1088+19500=21380 如果按目前政策 个体100万以内纳税所得额可以减半 1080+19500*0.5=10830 所以是办理个体接业务比较好
2021-12-23
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