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老师我们开的专票,对方认证了,现在想退货,发票怎么操作啊?

2021-12-15 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-15 09:54

你好,对方给你开红字信息表,然后你们给对方开红字发票。

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快账用户5229 追问 2021-12-15 09:54

老师,我开出来付出,给他们第二联和第三联哈?

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齐红老师 解答 2021-12-15 09:56

哦对的是的是这么做的。

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快账用户5229 追问 2021-12-15 10:07

老师,那我做账,借:银行存款(红字) 贷,主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-进项税,老师对不对?

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齐红老师 解答 2021-12-15 10:10

第三个应该是销项负数。

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你好,对方给你开红字信息表,然后你们给对方开红字发票。
2021-12-15
同学您好, 让对方把发票退回来,咱们做红字。
2022-06-27
学员你好,跨月了吗,没跨月对方没认证可以作废,跨月对方没认证可以红冲,认证了需要对方申请红字信息表
2021-10-25
同学,你好 地址错误不影响专票的抵扣,可以照常使用
2020-06-15
你好!对于退货情况,你需要开具红字增值税专用发票来冲减原交易。首先,确保你的企业已经在税务局登记了开具红字发票的资格。然后,你需要通过增值税发票管理系统申请开具红字发票,提交相关的退货证明和原始蓝字发票信息。审核通过后,就可以开具红字发票了。
2024-11-05
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