你好,对方给你开红字信息表,然后你们给对方开红字发票。
老师您好,保险公司开给我们的专用发票,我们已经抵扣认证了,现在公司的车卖掉了,对方要我们把发票退给他们,这个要怎么操作呢?
请问老师我开给对方发票,对方已经验证过了,现在想退,我票怎么操作呢
老师我们开的专票,对方认证了,现在想退货,发票怎么操作啊?
老师我们收到的专票,已认证。对方要我们退回去,我们怎么操作?
老师,我们去年6月开了一张纸质专票,现在对方给我们退货,我们这边要开红字发票,要怎么操作?
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
老师,我开出来付出,给他们第二联和第三联哈?
哦对的是的是这么做的。
老师,那我做账,借:银行存款(红字) 贷,主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-进项税,老师对不对?
第三个应该是销项负数。