你好,对方给你开红字信息表,然后你们给对方开红字发票。
老师您好,保险公司开给我们的专用发票,我们已经抵扣认证了,现在公司的车卖掉了,对方要我们把发票退给他们,这个要怎么操作呢?
请问老师我开给对方发票,对方已经验证过了,现在想退,我票怎么操作呢
老师我们开的专票,对方认证了,现在想退货,发票怎么操作啊?
老师我们收到的专票,已认证。对方要我们退回去,我们怎么操作?
老师,我们去年6月开了一张纸质专票,现在对方给我们退货,我们这边要开红字发票,要怎么操作?
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
老师,我开出来付出,给他们第二联和第三联哈?
哦对的是的是这么做的。
老师,那我做账,借:银行存款(红字) 贷,主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-进项税,老师对不对?
第三个应该是销项负数。