你好,这个是根据累计的数来计算的。
麻烦汪老师回答一下!如果第二季度我交了一万多的所得税,1-6利润总额35万 1到9月利润总额是20万第三季度不交所得税。 1到12月利润总额是10万第四季度不交所得税。 汇算清缴的时候怎么算呢?全面应交所得税10×0.05=5000 实际缴纳了1.75万 退税1.75万-5千对吗
老师好请教一下,企业所得税现在的政策是年100万以内是2.5%。那如果,前三个季度利润累计是80万,都按2.5%计算缴纳的所得税。然后第四季度加上,最终利润变成150万了,那第四季度这70万怎么缴纳?
老师,您好,我们是物业公司,属于小型微利企业,截止到上个季度末利润总额不超100万,但是预计最后一季度收入比较可观,年度利润总额会超过100万但不超300万,根据优惠政策,我们还可以享受哪个档的优惠呢,最后一个月的所得税我应该怎么计算呀,我这样说老师您明白么
老师,这个政策是针对年度缴纳企业所得税的么,今年最后一季度利润是20万左右,截止到十一月底利润总得是123万左右,那么最后一季度我应该交多少所得税呢,我不知道怎么算
老师你好,我想问一下,比如说我2021年四个季度就第一个季度交了600块钱的企业所得税,然后呢,二,三季度都没有利润,然后第四季度呢,有800多块钱利润,算来是应该交20多块钱的企业所得税,这最后是o。为什呢?老师?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
那么就是最后一个月要交的所得税是全年累计数,是吧,那我累计利润如果快到三百万了,我怎么算这个所得,您给说一下可以么
小微企业应纳税所得额低于100万 税率是2.5% 100-300万是10%
我发的这个图片的政策怎么看和您说的都不太一致呢,我知道您说的这个算法,之前也咨询过,就是我发图片的这个政策我没看懂,说的就是您跟我说的这个算法么
你图片上那个是之前的政策,不是最新的。
哦,被误导了,谢谢您
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。