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老师,我们是贸易公司,主要做出口,内销比较少,产生货代费用专票的进项税可以选择不抵扣,直接去费用吗?

2026-01-08 19:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-08 19:12

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-08 19:19

您好,1. 政策:出口属零税率,非免税;国内段货代专票进项可抵扣,国际货代应开免税普票(收专票建议重开)。 2. 平台操作:可抵扣进项正常勾选抵扣,无“出口零税率”勾选选项,不得选“用于免税项目”。 3. 一般纳税人分录(借贷相等)国内段货代专票(可抵扣): 借:销售费用—货代费(不含税金额);借:应交税费—应交增值税(进项税额)(税额);贷:应付账款/银行存款(含税金额)。 无内销:进项留抵下期,不转出、不参与退税。 用于不可抵扣项目(需转出): 借:销售费用—货代费(税额);贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)(税额)。 4. 兼营内销:抵扣进项直接抵减内销销项,无需按免税公式分摊。 5. 小规模纳税人分录: 借:销售费用—货代费(含税金额);贷:应付账款/银行存款(含税金额)

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快账用户8337 追问 2026-01-08 19:29

但是税务要求报关费最好开含税点的专票

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齐红老师 解答 2026-01-08 19:33

税务没有强制要求,鼓励报关费开具6%专票 因是可抵扣的物流辅助服务,只要业务真实,对方为一般人,就能正常抵扣,避免 进项浪费,国际贷代部分开免税普票

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快账用户8337 追问 2026-01-08 19:37

所以如果开了专票,也是用于出口业务的,可以进行价税合计入费用吗?

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齐红老师 解答 2026-01-08 19:42

不可以,一般人取得报关专票,即使用于出口业务,也必须价税分离入账,不可直接价税合计计费用

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快账用户8337 追问 2026-01-08 20:04

那越来越多的进项税用不了,账上越挂越多,怎么处理呢

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齐红老师 解答 2026-01-08 20:14

您好,我们外贸是免退税的

您好,我们外贸是免退税的
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快账用户8337 追问 2026-01-08 20:24

那就是说还是可以去费用的,再通过进项转出

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快账用户8337 追问 2026-01-08 20:25

那就是说可以入费用,再通过进项转出

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快账用户8337 追问 2026-01-08 20:27

老师,外贸免退税什么意思

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齐红老师 解答 2026-01-08 20:32

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-08 20:37

您好,这里有4个问题,我分开来回答

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快账用户8337 追问 2026-01-08 20:46

无法抵扣的进项,可以去成本?那跟费用有什么区别呢,我前面几个月的报关已经价税合计去费用了,需要怎么调整呢

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齐红老师 解答 2026-01-08 20:50

您好,无法抵扣的报关进项税一般是记入销售费用里的

您好,无法抵扣的报关进项税一般是记入销售费用里的
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快账用户8337 追问 2026-01-08 20:57

价税合计入销售费用跟先计进项,再进项转出,最后入销售费用,结果还是一样的啊

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齐红老师 解答 2026-01-08 20:59

您好,不是结果对就行,处理也要符合规定

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-08
您好,不可以哦,不能直接用于抵扣内销的销项税 出口货物对应的进项税额不能用于抵扣内销的销项税额,而应按规定办理出口退税。 不能违反规定的,违反增值税管理规定,可能导致税务风险,如被要求补缴税款、缴纳滞纳金,甚至面临罚款等处罚
2025-03-21
你好这个时做费用的,不可以退税的
2025-12-11
你好,同学,建议勾选认证后再做转出处理
2023-12-27
您好,没有内销业务、相关费用取得的专票进项税额不用做转出处理,可以正常做抵扣勾选待后期如果有内销业务时抵扣,留抵税额增量比较大的话可以按照增量留抵税额退税政策申请退税。 如果是做转出,相关进项税额应该计入对应的费用,不应计入主营业务成本
2020-08-30
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