你好数量你看下多开吗?
老师您好,我想问下就是我们付运费给对方,但是对方开过来的发票金额比我实际支付给他的少了200元,这种的我怎么做账合适呢
单位付钱让对方开票,对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去,他们按总金额给我们开票,比如我们要付的钱是95000元,开票6个点,增值税金额5700元,附加税金额684元,他要我们付给他们101384元,给我们开101384元的票,可我们能抵扣的税金只有5700多,剩下600多附加税为什么也要我们出?他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加,他们那边是给我们开了票扣的,他们那扣了,我们企业所得税就会少扣一点,是这样的吗
请问老师,如果对方企业总是给我们多开票但实际我们支付的只有票面金额的70%左右,抵扣我们是按实际抵扣的,这种情况下也是虚开发票是吗?那对方企业目的是什么呢,他们为什么总是多开呢?谢谢老师
老师,我想问一下,就是我们分包公司开票给总包公司,然后总包公司开票给业主,总包公司不是可以抵扣我们开票的这部分税金嘛,但是总包公司说需要我们给他们支付垫支税金的利息,才能够开票给业主,这个垫支的税金是什么?从哪里产生垫支的税金呢,不是可以用我们开的发票全额抵扣开票的税金吗?
老师,我们公司采购一批货,我们支付的方式是,一部分现金支付,一部分公司自己的产品抵扣,但对方开票只给我们开实付金额的部分,不开产品抵扣的部分,导致发票和合同总金额不一致,请问这样可以么?我账务处理又该怎么做呢?
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
这个购买的货物吗?
老师,都是开的服务费,比如实际我们付8000,对方会给开10000
非常频繁的这么开,我们按8000的进项税额抵扣
不是货物,都是些劳务费
服务费等
合同里面约定的当时也是按照8000是吗?那他们这是为了啥多交税?
如果普通发票的,你直接按照你们支付的金额来做就可以的,还有你跟他说你们多开的这一部分,我们用不上,直接按实际支付的金额来开发票就可以。
会不会,是他们提前给你们开了发票。
没有合同,我不明白他们总是多开是为了什么?这样也是虚开吧?
你好 严格来说属于虚开发票的。
他那边的财务说,让我按实际抵扣就可以,说这样在税务上很正常,我就有点无语了
不是提前开的
你跟他说为了我们做账方便,你直接按实际的来开就行。
他们不让管,说个业务说好的。我不明白到底是为什么
老师,这样税务上合规吗
这不合规的。 怀疑他是不是有无票收入,他不想做无票收入,全部都开给了你们。
无票收入直接申报就可以,不明白为什么要想法开票呢老师
他不想做无票收入不是吗?那你问一下对方可以吗?猜不出来,一般都是想少开发票,不开发票。少交税款的。
理解不了他这个操作。
对方财务说,这样情况在税务上很正常,老师,你说这样税务上是正常吗?
你跟她说不正常,为什么要多开发票?你们还多交税?你开到一张里面是2000,如果你开十张的话,不就是2万了,不就是虚开发票。
嗯,好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。