您好!这个计入到管理费用—服务费 2这个可以计入到成本科目,看你使用的是什么成本科目
老师。政府委托国企代采购固定资产。采购的固定资产开具的发票又是企业名字。现在要把该固定资产移交到政府部门去,我企业怎么做账务处理
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
那我们当时建设养殖场地的时候租赁农民的山十年 二十年 这个要怎么做账呢以及补青苗费给农民
你好!这个计入到长期待摊费用,然后每年摊销
补青苗费也是按年摊销吗 具体分录要怎么写呢
你好!跟当时租赁的费用一起也可以的。 借长期待摊费用—租金 长期待摊费用—青苗补偿费 贷银行存款等
摊销的时候呢分录怎么写
你好!借主营业务成本 贷累计摊销
老师第一个问题 你说的那个餐费计入服务费??
你好!不好意思,是福利费
具体分录怎么写呢 是不是要经过应付职工薪酬
你好!是的额,借管理费用—福利费 贷应付职工薪酬—福利费
老师第二个问题,给牲畜看病打针的费用,你说计入到成本科目, 比如我们养殖牛,从购货方买小中型牛养,养大之后再整头牛卖出去, 这个科目是生产成本-消耗性生物资产吗
你好!是的,就是入这个科目
那给牲畜看病打针的费用也是计入生产成本-消耗性生物资产吗, 还是计入生产成本其它的二级科目
你好!计入消耗性生物资产