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银行手续费年底一次性开了专票,如何做账。平时根据银行扣款单已做了财务费用的。

2021-12-16 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-16 09:50

你好,这个是这么做账的,借应交税费应交增值税进项税额,借财务费用(负数)

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快账用户1616 追问 2021-12-16 09:51

就只冲进项那部分是吗

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齐红老师 解答 2021-12-16 09:51

对,只冲销进项税额部分就可以。

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快账用户1616 追问 2021-12-16 09:53

当时做帐的时候:借 财务费用 贷 银行存款 收到专票了 借 进项税额 借 财务费(负数)为什么不做到贷方

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齐红老师 解答 2021-12-16 09:56

这个做贷方的话,就怕你软件取数的时候不正确。

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你好,这个是这么做账的,借应交税费应交增值税进项税额,借财务费用(负数)
2021-12-16
你好 ; 普票直接付在22年凭证后面  (汇算之前收到的话 );如果是专票 ;需要做; 借进项税 贷以前年度损益调整
2023-03-16
你好,需要发票的,如果您是一般纳税人,可以根据专票的进项进行抵扣 借:财务费用 负数 借:应交税费——应增(进)正数
2020-03-04
借财务费用 贷进项 贷财务费用 原来无票时的那个 
2022-01-10
_把没有发票的分录红冲再按发票再做一笔这个分录。
2024-02-26
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