同学,你好 这个第三方是材料供应商还是其他人
老师,我们公司对于供应商,还没有收到发票,就入了成本,代应付账款,然后收到发票再付款,冲应付账款。 后来我在另一家公司,我看都是收到发票才入材料采购,代应付账款,然后申请付款时在冲应付账款,这个时候附件就没有发票。 想问下这两种处理方式都可以吗
老师好。我们公司要向国外买一批货物,但是银行拒绝付款,导致我们不能直接付款,然后找了第三方代理公司,由第三方去买,然后我们付给第三方货款和手续费,这俩笔如何入账?
老师请问一下公司跟公司签订借款洗协议了,但是付款给第三方收款这怎么入账呢,然后就是我公司没有钱付材料款了,向另外一个公司借款然后这个公司直接把款付给第三方了,我们这边收到材料入库了,这笔怎么入账冲账呢
老师,您好,我们公司2020年跟其他公司借入一笔款项,因公司还没开立账户,以现金支付给我公司借款,我公司直接付材料款,当时这笔借款我公司没有做账,现在以银行转账方式归还借款,这个账务要怎么做呢
会计老师请问一下公司贷款融资资金进账了,然后银行又只直接从公司基本户直接转给另外一个公司账上了,怎么入账呢,做借款还是做采购材料款呢
你好,填报关单率和总价单位怎么填写,每次都填错,是有小数点是率吗
工资表不签字,公司不发工资,合并下个月发,这样合理合法吗
老师,公司注册几年了,没有接到业务,人员都迁到另一个公司发工资了。法人有必要留在这家公司发工资,申报个税?社保都不在这买的。那相当于自已存钱进去发自己工资了。还是全部迁走,个税直接0申报好?
老师,请问一下申报4个人工资,3个公户发放工资,我跟流水一起做分录发放了,然后有一个人老板发的,那我是不是做两笔发放的分录,单独放发放工资的表啊?
请问,一项出口业务,客户还没有采购。之前发票是100%预付的(这个发票给客户了,就是他说的initial invoice),现在发票里的内容改为50%预付+50%发货前。 我以为直接不要那个100%预付的旧发票, 直接按新发票就好了。 客户要求不行,那我们提供Credit Note(贷记单),这样需要注意什么?贷记单大概要怎么写?
工商年报没有实缴怎么填写日期和金额
现金折扣能否税前扣除
招投标资料需要附在会计凭证后面吗?
老师,您有没有听说过,企业收到的个体户费用发票超过30%,税务系统,预警,这种说法
老师,你好,我想咨询个事情,就是公司欠法人200万,然后注册资金的是100万还没有到账,然后账上有钱还法人了,原先挂在其他应付款的名下,现在可不可以直接把这个钱从其他应付款转到实收资本里头去?有没有啥风险?
材料供应商
他们是帮我们公司走跟农户收购辣椒来卖给我们
然后我们公司没有钱没有付然后向另外一个公司借款了,但是只是口头讲还没签合同,然后另外一个公司直接把预付材料款付给供应商了
然后供应商把材料给我们这边按照正常入账了后面讲之前有一个公司预付的那部分款抵扣出来只付一部分尾款
好的 1.借预付账款-辣椒供应商 贷其他应付款-借款人 2.辣椒入库 借原材料 借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款-辣椒供应商 尾款多退少补