1借银行存款200000 贷其他业务收入200000
我是一家养老院,室内进行了装修工程改造,支付的款项,会计分录借方科目是“在建工程”?还是“预付账款”?
董孝彬老师,固定资产一次性税前扣除的问题已过期,再问下当年研发费用已调减全额应纳税所得额=400x100%=400万元。第2年及至到第10年期间,也需要调增吗?
有限公司股东设备入资500万,必须要有评估报告吗? 如果股东商量一下写个决议 可以拿着这个证明入资吗?
老师请问…我公司支付了环保工程安装材料款后,借方分录的科目是什么?是在建工程?还是预付账款?还是费用科目?
应税销售收入包不包括未开票的销售额?
老师问下,15人入股弄了一个充电桩,前期购买的固定资产(充电桩)没有计提折旧,每月利润按照比列按时分给股东,现在其中一人要退股,怎么核算退股?
公司地址变更,社保怎么迁入到新地址
老师请教一个关于农产品的问题,农产品金银花,枸杞礼盒装的是几个点增值税
公司入账金额是1000万,问:1,可以成立个体,将款全部转到个体账户上?2,用个体这个个体是同公司是同一个法人,还是用其他法人的个体?3,是将1000万全部转到个体的法人私户上?可以吗?4,个体每月额度只有3万额度?是临时调额成1000万?还是慢慢转?慢慢转要转27年?
我是一家小医院,公司建了一个废水污水池,支付了这个项目的款项后,会计分录的借方科目是:在建工程?还是预付账款?
2.借应收账款904000 贷主营业务收入800000 应交税费应交增值税销项税104000
借主营业务成本590000 贷库存商品590000
3借银行存款888000 财务费用16000 贷应收账款904000
4借在建工程30000 贷库存商品30000
5.借银行存款360000 贷应付债券-面值360000
6.借财务费用2400 贷应付利息2400
7借管理费用3000 贷累计折旧3000
8借制造费用9000 生产成本93000 管理费用15000 销售费用33000 贷应付职工薪酬150000
9借利润分配-提取法定盈余公积50000 -现金股利75000 贷盈余公积-法定盈余公积50000 应付股利75000