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签发现金支票500元,支付管理部门日常办公费用零星开支 做什么凭证上

2021-12-16 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-16 21:26

您好 借:管理费用 500 贷:银行存款 500 付款凭证

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快账用户9080 追问 2021-12-16 21:29

采购员张华回厂报销差旅费800元,余额以现金交回 做什么凭证

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快账用户9080 追问 2021-12-16 21:38

老师在吗

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齐红老师 解答 2021-12-16 21:46

请问原来借款多少金额啊  光有个800不好写分录啊

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快账用户9080 追问 2021-12-16 21:48

报销差旅费1300

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快账用户9080 追问 2021-12-16 22:18

老师在吗

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齐红老师 解答 2021-12-16 22:23

借:管理费用 800 借:库存现金 500 贷:其他应收款 1300

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快账用户9080 追问 2021-12-16 22:23

那用转账凭证写吗

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齐红老师 解答 2021-12-16 22:24

你单位凭证分了收付转?

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快账用户9080 追问 2021-12-16 22:27

我们老师让的

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齐红老师 解答 2021-12-16 22:27

那这个老师有没有要求分开写收款凭证跟转账凭证?

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快账用户9080 追问 2021-12-16 22:29

有的,是的

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齐红老师 解答 2021-12-16 22:32

那您分别写转账凭证 收款凭证 借:管理费用 贷:其他应收款 借:库存现金 贷:其他应收款

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快账用户9080 追问 2021-12-16 22:32

好的 ,谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-16 22:32

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 借:管理费用 500 贷:银行存款 500 付款凭证
2021-12-16
你好,实际有支出吗?还是提取备用金了? 提提取备用金是,借库存现金贷银行存款
2022-12-12
你好!1月3日的账务处理 应该是借管理费用贷其他应收款-行政部门备用金
2021-06-21
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