你好需要计算做好了发给你
麻烦老师帮忙解答一下第二和第三小问,需要详细的解答过程,谢谢老师
麻烦老师回答一下第三小题,需要详细的解答步骤,谢谢
谢谢老师!麻烦帮解答一下,要详细过程!
麻烦老师帮忙解答一下这个题和详细过程。谢谢老师
老师,第472这个题怎理解?麻烦老师这边帮忙详细解答一下,谢谢啦
老师您好!公司和个人签订了商铺的租赁合同,公司也把钱转给个人了,个人让别的公司给开的房租普票,请问发票公司能用吗?
企业招2名残疾人,可以减免多少残保金,残保金计税基础是什么
老师您好,请问铜线以旧换新后,补的差价,该怎样写分录
红冲以前年度(23年)入账的配件发票,然后现在重新入库可以吗?
老师,代发工资 凭证后面是附件银行总额,还是每个员工的工资明细回单都要附在凭证后?
老师,商贸企业一种产品进价高,卖价低,赔了,企业所得税季报没有填写资产损失,在企业所得税汇算清缴时,如何填写,谢谢
资料二:2022年12月,A公司与乙公司签订一份C产品的不可撤销合同,约定在2023年2月以每件0.5万元的价格向乙公司销售1 000件C产品;乙公司应预付定金400万元,若A公司违约,双倍返还定金。A公司2022年将收到的乙公司定金400万元存入银行。 我写的是不执行合同亏损=400×2=800,答案是不执行合同损失=400,不理解。
老师 ,我问下呢?就是预估退货账务怎么处理呢?
给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
老师你好,请问企业汇算清缴带出来的资产总额,和人数和实际算出来的不一致,需要改吗
1借原材料60000 应交税费应交增值税进项7800 贷应付票据67800 2.借原材料10000 贷银行存款10000 3.借营业外支出7300 贷库存商品6000 应交税费应交增值税销项税1300 4借应收账款226000 贷主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税26000 借主营业务成本160000 贷库存商品160000 5.借在建工程300000 贷原材料300000 6.借银行存款53 累计摊销40000 贷无形资产60000 应交税费应交增值税销项税3000 资产处置损益30000 7.借银行存款113000 贷固定资产清理100000 应交税费应交增值税销项税13000 借固定资产清理70000 累计折旧50000 贷固定资产120000 借固定资产清30000 贷资产处置损益30000 8借待处理财产损益113000 贷原材料100000 应交税费应交增值税进项税额转出13000 9借应交税费应交增值税(已交增值税)2000 贷银行存款2000
第二免税,进项税额不可以抵扣全都入成本
第三个视同销售缴纳增值税10000*13%=1300 6000+1300=7300
第二问第三问的会计分录呢
.2借原材料10000 贷银行存款10000 3.借营业外支出7300 贷库存商品6000 应交税费应交增值税销项税1300