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甲企业2018年1月2日收到市财政专项拨款3000000元,用于科学实验楼的建设。2018年3月1日开始建设,共消耗工程物资2340000元,支付工程人员工资500000元,其他支出160000元。2018年12月31日建设完工,交付使用。2018年12月31日,拨款结余返还。

2021-12-17 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-17 18:10

同学您好, 收到专项拨款时, 借:银行存款   3000000    贷:递延收益   3000000 购买工程物资时, 借:工程物资   2000000        应交税费—应交增值税(进项税额)   340000    (2000000*17%)    贷:银行存款   2340000 领用工程物资, 借:在建工程   2340000    贷:工程物资   2000000           应交税费—应交增值税(进项税额转出)   340000 借:在建工程   660000    贷:应付职工薪酬   500000           银行存款   160000 支付工资时, 借:应付职工薪酬   500000    贷:银行存款   500000 完工时, 借:固定资产   3000000   (2340000%2B660000)    贷:在建工程   3000000 由于拨款3000000元,花去3000000元,拨款恰巧花完,不存在拨款结余返还问题

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齐红老师 解答 2021-12-17 18:11

以后房屋按照使用年限计提折旧,财政拨款的递延收益也按照相应的年限摊销入“其他收益”科目

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同学您好, 收到专项拨款时, 借:银行存款   3000000    贷:递延收益   3000000 购买工程物资时, 借:工程物资   2000000        应交税费—应交增值税(进项税额)   340000    (2000000*17%)    贷:银行存款   2340000 领用工程物资, 借:在建工程   2340000    贷:工程物资   2000000           应交税费—应交增值税(进项税额转出)   340000 借:在建工程   660000    贷:应付职工薪酬   500000           银行存款   160000 支付工资时, 借:应付职工薪酬   500000    贷:银行存款   500000 完工时, 借:固定资产   3000000   (2340000%2B660000)    贷:在建工程   3000000 由于拨款3000000元,花去3000000元,拨款恰巧花完,不存在拨款结余返还问题
2021-12-17
你好,分录如下,用净额法算固定资产
2021-11-11
你好,分录如下,用净额法算固定资产
2021-12-26
学员你好,如果工程物资取得专票 收到专项拨款时, 借:银行存款 3000000 贷:递延收益 3000000 购买工程物资时, 借:工程物资 2000000 应交税费—应交增值税(进项税额) 340000 贷:银行存款 2340000 领用工程物资, 借:在建工程 2000000 贷:工程物资 2000000 借:在建工程 660000 贷:应付职工薪酬 500000 银行存款 160000 支付工资时, 借:应付职工薪酬 500000 贷:银行存款 500000 完工时, 借:固定资产 2660000 (2000000%2B660000) 贷:在建工程 2660000 由于拨款3000000元,花去3000000元,拨款恰巧花完,不存在结余
2022-10-31
学员你好,如果工程物资取得专票 收到专项拨款时, 借:银行存款 3000000 贷:递延收益 3000000 购买工程物资时, 借:工程物资 2000000 应交税费—应交增值税(进项税额) 340000 贷:银行存款 2340000 领用工程物资, 借:在建工程 2000000 贷:工程物资 2000000 借:在建工程 660000 贷:应付职工薪酬 500000 银行存款 160000 支付工资时, 借:应付职工薪酬 500000 贷:银行存款 500000 完工时, 借:固定资产 2660000 (2000000+660000) 贷:在建工程 2660000 由于拨款3000000元,花去3000000元,拨款恰巧花完,不存在结余
2021-12-17
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