您好,是需要先有收入再确认成本的。
包工包料的安装工程,开9%的税票项目名称怎么填
老师,你好,我们在4月份做了减资,2000万减到400万了,这400万是实缴的,1600万是认缴的部分,那减资的这部分还需要交税吗?还有减资的分录怎么做?
老师, 我个人——自然人在电子税务局上代开建筑服务开发票已经交税费款了,因为地址错误又重开又重新交一次税费,请问之前冲红的发票已经交的税费,是怎么申请退税回到个人银行???
老师,去年做了一笔无票收入的申报,现在客户又要求开这笔的发票,但本月没有发生无票收入业务,申报时就不能从无票收入里冲减之前这笔无票申报了,这样怎么填申报表呢
老师,!你好,我们总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模纳税人也可以是一般纳税人吗?
汇算清缴中的职工薪酬这张表,账载金额指的是应付职工新薪酬科目贷方金额,实际发放指的是借方金额,对吧
老师,我想咨询一下,我公司是做汽车修理的,现我公司在谈一个业务(修理劳务),是甲方公司出所有的材料,然后我公司负责维修,甲方和我公司签订的合同约定车辆40台,每台车的单价2150元,总价是86000元,就是相当于这些车如果每月每台车的修理工时费低于2000元我们公司就有赚的,多于2000元就是亏的,像这种情况的业务合不合规呢?税务允不允许签这样的劳务合同呢?
老师,有跨区域建筑服务,24年第四季度有异地预交了增值税,附加和所得税。实际交款时间是25年1月。这个怎么入账啊?
老师,合同结算,结算收钱的时候,做分录为什么不能直接用银行存款,而是先通过应收账款?
甲方给转过来的仲裁费,违约金,合同利息费用怎么做会计分录
可以先暂估吗?
有库存商品不可以吗?
您好,当期没有营业收入,但是却结转了成本,这个是会计准则上是不成立的,结转成本在确认收入之后。但实际情况中有些是用这种方法来冲减利润。需要自行把握不要导致税务稽查
对的,是这样的,哭晕,那如果有收入,没有库存可以先暂估库存,结转成本吗?
老师,您能说下整个的结转的一个顺序吗?因为我们式外包,所以直接入库存,然后要先把库存入到生产成本吗?还是可以直接主营业务成本?结转主营业务成本以后,是不是还要结转本年利润啊?我有点懵了
您好,请问您是什么企业要暂估成本。
做设备,但是外包的,成品入库
您好:借:库存商品 贷:应付帐款-暂估 借:主营业务成本 贷:库存商品
好的,那还需要做本年利润吗